По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Администрации города Челябинска от 04.08.2014 N 4562 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 27.12.2013 N 8151"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 августа 2014 г. № 4562

О внесении изменений в распоряжение Администрации
города Челябинска от 27.12.2013 № 8151

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города Челябинска от 25.09.2013 № 225-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске":

1. Внести в муниципальную программу по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2013 - 2016 годы (далее - Программа), утвержденную распоряжением Администрации города Челябинска от 27.12.2013 № 8151, следующие изменения:
1) подпункт 5 раздела "Целевые индикаторы и показатели" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"5) построить газопроводов протяженностью 19211,2 м, в том числе по годам:
- 2013 год - 4560,6 м;
- 2014 год - 6478 м;
- 2015 год - 8172,6 м;";
2) подпункт 7 раздела "Целевые индикаторы и показатели" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"7) приобрести (построить) 22493,81 кв. м жилья для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в том числе по годам:
- 2013 год - 1499,10 кв. м;
- 2014 год - 4219,81 кв. м;
- 2015 год - 14638,90 кв. м;
- 2016 год - 2136,00 кв. м.
Жилые помещения, приобретенные и построенные в 2010 - 2012 годах в рамках отраслевых целевых программ "Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске", утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 30.06.2010 № 4915, "Переселение в 2011 - 2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске", утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 19.08.2011 № 5237, перераспределены в 2013 году:
- 2013 год - 778,8 кв. м;";
3) раздел "Целевые индикаторы и показатели" паспорта Программы дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:
- 2013 год - 1 объект;
- 2015 год - 1 объект;
- 2016 год - 1 объект.";
4) содержание раздела "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы в 2013 - 2016 годах - 2115080,850 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 53525,490 тыс. рублей;
- областного бюджета - 167698,995 тыс. рублей;
- бюджета города - 454901,673 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 1438954,692 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2013 году - 538668,547 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 13367,031 тыс. рублей;
- областного бюджета - 49585,086 тыс. рублей;
- бюджета города - 122472,364 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 353244,066 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2014 году - 574494,208 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 14780,537 тыс. рублей;
- областного бюджета - 72043,759 тыс. рублей;
- бюджета города - 144849,513 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 342820,394 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015 году - 473667,847 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 12688,961 тыс. рублей;
- областного бюджета - 23035,075 тыс. рублей;
- бюджета города - 75345,695 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 362598,116 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2016 году - 528250,248 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 12688,961 тыс. рублей;
- областного бюджета - 23035,075 тыс. рублей;
- бюджета города - 112234,096 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 380292,116 тыс. рублей.";
5) абзац второй раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы в 2013 - 2016 годах обеспечит:
- строительство многоквартирных домов (площадью 18858,71 кв. м) и приобретение жилых помещений (площадью 3635,10 кв. м) для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания;
- сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и газификацию индивидуальных жилых домов (строительство газопровода протяженностью 19211,2 м);
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья (354 молодым семьям);
- предоставление социальных выплат на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) (16 семьям).";
6) подпункт 5 раздела III "Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей" Программы изложить в следующей редакции:
"5) построить газопроводов протяженностью 19211,2 м, в том числе по годам:
- 2013 год - 4560,6 м;
- 2014 год - 6478 м;
- 2015 год - 8172,6 м;";
7) подпункт 7 раздела III "Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей" Программы изложить в следующей редакции:
"7) приобрести (построить) 22493,81 кв. м жилья для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в том числе по годам:
- 2013 год - 1499,10 кв. м;
- 2014 год - 4219,81 кв. м;
- 2015 год - 14638,90 кв. м;
- 2016 год - 2136,00 кв. м.
Жилые помещения, приобретенные и построенные в 2010 - 2012 годах в рамках отраслевых целевых программ "Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске", утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 30.06.2010 № 4915, "Переселение в 2011 - 2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске", утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 19.08.2011 № 5237, перераспределены в 2013 году:
- 2013 год - 778,8 кв. м.";
8) раздел III "Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей" Программы дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:
- 2013 год - 1 объект;
- 2015 год - 1 объект;
- 2016 год - 1 объект.";
9) абзац третий раздела VI "Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы в 2013 - 2016 годах - 2115080,850 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 53525,490 тыс. рублей;
- областного бюджета - 167698,995 тыс. рублей;
- бюджета города - 454901,668 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 1438954,692 тыс. рублей.";
10) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
11) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
12) приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
13) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 25.04.2014 № 2296 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 27.12.2013 № 8151".

3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам градостроительства Передерия В.С.

Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 4 августа 2014 г. № 4562

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы по реализации
национального проекта "Доступное и комфортное жилье -
гражданам России" в городе Челябинске на 2013 - 2016 годы

Наименование подпрограммы
Объем финансирования, тыс. рублей
Всего в 2013 году
По источникам
Всего в 2014 году
По источникам
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства
284,500
0,0
283,500
1,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
309054,775
0,0
21300,000
44574,775
243180,000
372019,682
0,0
45000,000
71680,682
255339,000
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий
164988,563
13367,031
27876,186
16502,780
107242,566
140689,406
14780,537
26966,799
13192,276
85749,794
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
61204,709 <*>
0,0
0,0
61204,709 <*>
0,0
59861,120
0,0
0,0
59861,120
0,0
Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма в городе Челябинске
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие системы ипотечного жилищного кредитования
3135,000
0,0
125,400
188,100
2821,500
1924,00
0,0
76,960
115,440
1731,600

Наименование подпрограммы
Объем финансирования, тыс. рублей
Всего в 2015 году
По источникам
Всего в 2016 году
По источникам
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
300065,107
0,0
0,0
31959,107
268106,000
321604,728
0,0
0,0
35804,728
285800,000
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий
142572,600
12688,961
22954,189
14257,260
92672,190
142572,600
12688,961
22954,189
14257,260
92672,190
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
29007,000
0,0
0,0
29007,000
0,0
62049,780
0,0
0,0
62049,780
0,0
Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма в городе Челябинске
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
Развитие системы ипотечного жилищного кредитования
2022,140
0,0
80,886
121,328
1819,926
2022,140
0,0
80,886
121,328
1819,926

Наименование подпрограммы
Объем финансирования, тыс. рублей
Всего на 2013 - 2016 годы
По источникам
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства
284,500
0,0
283,500
1,000
0,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
1302744,292
0,0
66300,000
184019,292
1052425,000
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий
590823,169
53525,490
100751,363
58209,576
378336,740
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
212122,609
0,0
0,0
212122,609
0,0
Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма в городе Челябинске
3,000
0,0
0,0
3,000
0,0
Развитие системы ипотечного жилищного кредитования
9103,280
0,0
364,132
546,196
8192,952

--------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
- 5449,449 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по строительству жилых домов 2013 году;
- 43595,917 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 году;
- 12159,343 тыс. рублей - средства, за счет которых фактически построены (приобретены) жилые помещения в 2010 - 2012 годах в рамках областных адресных программ "Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в Магнитогорском, Миасском и Челябинском городских округах", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 27.07.2010 № 51-П, "Переселение в 2011 - 2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 03.06.2011 № 169-П, из них за счет:
- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6399,080 тыс. рублей;
- средств областного бюджета - 3684,847 тыс. рублей (в том числе 1444,687 тыс. рублей - окончательный расчет по переселению граждан в 2010 году);
- средств бюджета города - 2075,416 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" средства были возвращены в вышестоящие бюджеты, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6399,080 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3684,847 тыс. рублей.
Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по их целевому назначению подлежат включению в подпрограмму "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" без дополнительного финансового обеспечения.

Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ





Приложение № 2
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 4 августа 2014 г. № 4562

Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

Наименование
субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства, заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование подпрограммы

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (далее - подпрограмма).

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
- строительство объектов коммунальной инфраструктуры, создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;
- газификация индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

Реализация подпрограммы позволит:
1. Сократить к концу 2016 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53,5 %, в том числе по годам:
- 2013 год - 53,5 %;
- 2014 год - 54,5 %;
- 2015 год - 54 %;
- 2016 год - 53,5 %.
2. К концу 2016 года довести долю средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 32 %, в том числе по годам:
- 2013 год - 30 %;
- 2014 год - 30 %;
- 2015 год - 31 %;
- 2016 год - 32 %.
3. Построить газопроводов протяженностью 19211,2 м, в том числе по годам:
- 2013 год - 4560,6 м;
- 2014 год - 6478 м;
- 2015 год - 8172,6 м.

Характеристика подпрограммных мероприятий

Осуществление мероприятий подпрограммы направлено:
- на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и восстановление систем коммунальной инфраструктуры;
- строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения;
- строительство газопроводов;
- строительство других объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации подпрограммы

2013 - 2016 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах - 1302744,292 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 66300,00 тыс. рублей;
- бюджета города - 184019,292 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 1052425,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году - 309054,775 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 21300,000 тыс. рублей;
- бюджета города - 44574,775 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 243180,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 372019,682 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 45000,000 тыс. рублей;
- бюджета города - 71680,682 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 255339,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 300065,107 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета города - 31959,107 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 268106,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 321604,728 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета города - 35804,728 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 285800,000 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
и показатели социально-экономической эффективности

Реализация подпрограммных мероприятий рассчитана:
- на увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунального комплекса;
- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2013 - 2015 годах планируется ввести в эксплуатацию:
- 2013 год - объекты модернизации системы теплоснабжения поселков Федоровка, Чурилово, в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций (газораспределительных сетей, электроснабжения, магистрального участка тепловой сети, сетей водоснабжения и водоотведения);
- 2014 год - 3 объекта газификации (6478 м), инженерные коммуникации к перспективной котельной в пос. Новосинеглазово (сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, трансформаторная подстанция, магистральный участок тепловой сети);
- 2015 год - 3 объекта газификации (8172,6 м).

I. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации подпрограммы

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи, с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры должна обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации коммунального сектора с привлечением частных инвестиций и бизнеса.
Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг возможно только усилиями всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
- строительство объектов коммунальной инфраструктуры, создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;
- газификация индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
с указанием целевых индикаторов и показателей

Ожидаемым результатом реализации мероприятий подпрограммы является снижение уровня износа объектов коммунального комплекса.
В 2013 - 2015 годах планируется ввести в эксплуатацию:
- 2013 год - объекты модернизации системы теплоснабжения поселков Федоровка, Чурилово, в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций (газораспределительных сетей, электроснабжения, магистрального участка тепловой сети, сетей водоснабжения и водоотведения);
- 2014 год - 3 объекта газификации (6478 м), инженерные коммуникации к перспективной котельной в пос. Новосинеглазово (сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, трансформаторная подстанция, магистральный участок тепловой сети);
- 2015 год - 3 объекта газификации (8172,6 м).
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
1. Сократить к концу 2016 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53,5 %, в том числе по годам:
- 2013 год - 53,5 %;
- 2014 год - 54,5 %;
- 2015 год - 54 %;
- 2016 год - 53,5 %.
2. К концу 2016 года довести долю средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 32 %, в том числе по годам:
- 2013 год - 30 %;
- 2014 год - 30 %;
- 2015 год - 31 %;
- 2016 год - 32 %.
3. Построить газопроводов протяженностью 19211,2 м, в том числе по годам:
- 2013 год - 4560,6 м;
- 2014 год - 6478 м;
- 2015 год - 8172,6 м.

IV. План мероприятий подпрограммы

Осуществление мероприятий подпрограммы направлено:
- на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и восстановление систем коммунальной инфраструктуры;
- строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения;
- строительство газопроводов;
- строительство других объектов коммунальной инфраструктуры.
План мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2013 - 2016 годы.

VI. Описание социальных, экономических
и экологических последствий реализации подпрограммы,
общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований - развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека. Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство, жилищное хозяйство и коммунальное обслуживание, которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. В настоящий момент уровень развития жилищной сферы не соответствует предъявляемым требованиям. В связи с этим реализация подпрограммных мероприятий связана с обеспечением жизненно важными потребностями населения в жилищно-коммунальных услугах.
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры выполняется по последним технологиям с целью исключения поступления отходов в окружающую среду.
Для исключения возможных негативных последствий для окружающей среды используются современные, качественные и экологичные материалы, применяются новые инженерные и проектные решения.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета города и внебюджетных источников. Обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах - 1302744,292 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 66300,00 тыс. рублей;
- бюджета города - 184019,292 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 1052425,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году - 309054,775 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 21300,000 тыс. рублей;
- бюджета города - 44574,775 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 243180,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 372019,682 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 45000,000 тыс. рублей;
- бюджета города - 71680,682 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 255339,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 300065,107 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета города - 31959,107 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 268106,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 321604,728 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета города - 35804,728 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 285800,000 тыс. рублей.
Расчет финансовых потребностей по исполнению подпрограммы произведен на основании проектно-сметной документации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

VII. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели подпрограммы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации подпрограммы, ходом реализации подпрограммы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию подпрограммы.
Текущее управление реализацией подпрограммы производит Управление капитального строительства Администрации города Челябинска и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.
Главные распорядители бюджетных средств:
1) несут ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) определяют формирование организационно-финансового плана реализации подпрограммы;
3) уточняют с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы;
4) определяют механизм корректировки подпрограммных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;
5) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, обеспечивают эффективное целевое использование бюджетных средств.

Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ





Приложение
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

План
мероприятий подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

№ п/п
Наименование объекта, мероприятия
Срок проведения мероприятия
Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.)
Главный распорядитель бюджетных средств
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Финансовое обеспечение подпрограммы в целом
2013 год
282138,200
0,0
0,0
38958,200
243180,000
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
0505, 0502 7950802 243
225, 226
2014 год
294899,217
0,0
0,0
39560,217
255339,000
2015 год
300036,107
0,0
0,0
31930,107
268106,000
2016 год
321575,728
0,0
0,0
35775,728
285800,000
2013 год
26916,575
0,0
21300,000
5616,575
0,0
Управление капитального строительства Администрации города
0502 7950802 441, 414 0505 5440702 414
310, 226
2014 год
77120,465
0,0
45000,000
32120,465
0,0
2015 год
29,000
0,0
0,0
29,000
0,0
2016 год
29,000
0,0
0,0
29,000
0,0
1. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и восстановление систем коммунальной инфраструктуры
1.1.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 103-1 до ТК 103-2 (ул. 40 лет Победы)
2013 год
2378,514
0,0
0,0
2378,514
0,0



2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 10-1А до ТК 10-1 (ул. Советская, 36)
2013 год
1817,449
0,0
0,0
1817,449
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 10 до ТК 10-1А (ул. Советская, 36)
2013 год
1605,861
0,0
0,0
1605,861
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 103-2 до ТК 103-8 (пр. Победы, 386а)
2013 год
2157,248
0,0
0,0
2157,248
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 101-6 до ТК 101-7, ТК 101-8 (пр. Победы, 378)
2013 год
2564,476
0,0
0,0
2564,476
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 101-3 до ТК 101-6 (ул. 40 лет Победы)
2013 год
2579,897
0,0
0,0
2579,897
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 69-2 через ТК 69-2А до ТК 69-3 по ул. Бр. Кашириных, 105
2013 год
6337,876
0,0
0,0
6337,876
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 114-11 до ТК 114-12 по ул. 250-летия Челябинска, 13а
2013 год
1377,591
0,0
0,0
1377,591
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 114-5 до ТК 114-11 по ул. 250-летия Челябинска, 13а
2013 год
2674,992
0,0
0,0
2674,992
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК VI-4-10 до ТК VI-4-11 по ул. Дегтярева, 57 - 59
2013 год
462,234
0,0
0,0
462,234
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома ул. Семеноводческая, 2 до ТК 6.8, от ТК 6.8 до ТК 6.7 по ул. Семеноводческая, от дома ул. Огневая, 28 до ТК-2, от ТК-2 до ТК3.1 по ул. Огневая в пос. Федоровка
2013 год
1187,509
0,0
0,0
1187,509
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
0505, 0502 7950802 243
225, 226
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ1 до ТК-6 по ул. Дубовая и восстановление благоустройства в поселке Федоровка
2013 год
1993,486
0,0
0,0
1993,486
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ1 до котельной в поселке Федоровка
2013 год
2306,827
0,0
0,0
2306,827
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14.
Капитальный ремонт теплотрасс от котельной на участке от ТК 12.3 до ТК 12.3.1 и части участка от ТК7 до ТК16 (85 п. м) в поселке Новосинеглазово
2013 год
2320,500
0,0
0,0
2320,500
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Сосновка г. Челябинска. Водопровод по ул. Пионерская, 9 - 10 от В1 до В5. Водопровод по ул. Пионерская, 7 - 8 от В1 до В2
2013 год
1666,439
0,0
0,0
1666,440
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.16.
Капитальный ремонт узлов ввода водопровода к зданиям магазина и детского сада в поселке Чурилово (ОПМС-42)
2013 год
83,659
0,0
0,0
83,659
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17.
Аварийно-восстановительные работы поврежденных объектов
2013 год
220,412
0,0
0,0
220,412
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18.
Аварийно-восстановительные работы по устранению последствий ЧС, произошедшей 15 февраля 2013 года
2013 год
1270,001
0,0
0,0
1270,001
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19.
Дополнительные работы по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК7 до ТК16 в поселке Новосинеглазово (демонтаж п-образных компенсаторов и устройство угловых поворотов)
2013 год
97,313
0,0
0,0
97,313
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.20.
Дополнительные работы по восстановлению благоустройства после проведения капитального ремонта теплотрасс в поселке Федоровка
2013 год
101,355
0,0
0,0
101,355
0,0



2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.21.
Капитальный ремонт водовода по ул. Карусельной, 3 - 19 в пос. Федоровка
2013 год
1015,945
0,0
0,0
1015,945
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.22.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в пос. Чурилово (район ОПМС-42): от ВК-10 до жилого дома № 6, от ВК-12 до жилого дома № 6, от ВК-12 до жилого дома № 3, от ВК-12 через ВК-11 до жилого дома № 2, от ВК-11 до ВК-8, от ВК-8 до ВК-5 через ВК-7 и ВК-6, от ВК-7 до жилого дома № 1, от ВК-6 до детского сада, от ВК-5 до жилого дома № 7 и магазина, восстановление нарушенного благоустройства
2013 год
2638,718
0,0
0,0
2638,718
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.23.
Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Ижевской, 87 (перенос колонки от ул. Двинской, 18)
2013 год
99,897
0,0
0,0
99,897
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24.
Модернизация, капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры ресурсоснабжающими организациями
2013 год
243180,000
0,0
0,0
0,0
243180,000
2014 год
255339,000
0,0
0,0
0,0
255339,000
2015 год
268106,000
0,0
0,0
0,0
268106,000
2016 год
285800,000
0,0
0,0
0,0
285800,000
1.25.
Модернизация системы теплоснабжения жилого квартала от ЦТП по адресу: ул. Воровского, 53а
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
7106,899
0,0
0,0
7106,899
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.26.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТКVII-9-3/ТКVI-2-7 до ТКVII-9-4/ТКVI-2-6 по ул. Мира, 6 - 6а
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1189,673
0,0
0,0
1189,673
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27.
Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Липецкой от ТК VI-15-1 у ж/д № 8 до ТК VI-11-17 у ж/д 22 ул. Б. Хмельницкого
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2370,141
0,0
0,0
2370,141
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.28.
Капитальный ремонт внутриквартальной теплотрассы от ТК XX-V-3 по ул. Сталеваров до ж/д № 3, 3а, 3б по ул. Ш. Металлургов и вводов теплотрассы к ж/д № 68, 70 по ул. Сталеваров в Металлургическом районе города Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2029,020
0,0
0,0
2029,020
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.29.
Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Второй Пятилетки в Металлургическом районе города Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1472,837
0,0
0,0
1472,837
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.30.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в поселках города Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



2014 год
14039,908
0,0
0,0
14039,908
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.31.
Капитальный ремонт теплотрассы и трубопроводов системы ГВС по существующей трассировке протяженностью 56 м, по ул. Пионерской пос. Сосновка
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2757,954
0,0
0,0
2757,954
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.32.
Капитальный ремонт теплотрассы и трубопроводов системы ГВС от котельной МУП "ПОВВ" по существующей трассировке протяженностью 58,5 м, в границах от ТК 21 до Т.1 по ул. Водопроводной пос. Сосновка
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2842,045
0,0
0,0
2842,045
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.33.
Капитальный ремонт водовода по ул. Маршальской, 10 - 33 в Ленинском районе
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2668,302
0,0
0,0
2668,302
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.34.
Капитальный ремонт канализационной насосной станции в поселке Чурилово (ОПМС-42)
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
3083,438
0,0
0,0
3083,438
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.35.
Резервные средства на проведение аварийно-восстановительных работ на выявляемых бесхозяйных объектах коммунальной инфраструктуры в 2014 году
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.36.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения МУП "ПОВВ" в поселках города Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
7098,000
0,0
0,0
7098,000
0,0
2016 год
9281,399
0,0
0,0
9281,399
0,0
1.37.
Модернизация системы теплоснабжения жилого квартала от ЦТП по адресу: ул. Белостоцкого, 10
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
8370,197
0,0
0,0
8370,197
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.38.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МУП "ЧКТС" в поселках города Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
10140,000
0,0
0,0
10140,000
0,0
2016 год
10140,000
0,0
0,0
10140,000
0,0
1.39.
Капитальный ремонт теплотрассы к клинике ЧГМА от ТК XXV-6-1 по шоссе Металлургов, 45 до ТК XXV-6 - 3 по ул. Черкасская, 2А
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
3902,044
0,0
0,0
3902,044
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.40.
Резервные средства на проведение аварийно-восстановительных работ на выявляемых бесхозяйных объектах коммунальной инфраструктуры в 2015 году
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
2419,866
0,0
0,0
2419,866
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.41.
Модернизация системы теплоснабжения жилого квартала от ЦТП по адресу: пос. Строммашина от ТК-34 по пер. Лермонтова
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
10569,172
0,0
0,0
10569,172
0,0
1.42.
Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Второй Пятилетки (с увеличением диаметра с 2d 50 мм на 2d 100 мм) от ул. Б. Хмельницкого до ул. Мира
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
5785,157
0,0
0,0
5785,157
0,0
2. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
2.1.
Строительство насосной станции второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление капитального строительства Администрации города
0502 7950802 441, 0505 5440702 414, 0502 7950802 414
310, 226
2014 год
6584,710
0,0
0,0
6584,710
0,0
2015 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
2016 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
2.2.
Водоснабжение жилых домов по ул. Зудова пос. Чурилово
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2.3.
Водоснабжение жилых домов пос. Першино в Металлургическом районе
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2.4.
Водоснабжение жилых домов по ул. Пугачева в пос. Новосинеглазово в Советском районе
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2.5.
Водоснабжение жилых домов по ул. Транспортной и ул. Рыбокоптильной в Тракторозаводском районе
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2.6.
Водоснабжение и сети водоотведения жилых домов по ул. Первомайская 2-я, хутор Миасский, Курчатовский район
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2.7.
Строительство водовода для жилых домов по ул. Красный мост в Советском районе
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2.8.
Водоснабжение в поселке Урицкого Советского района г. Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
2016 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
2.9.
Модернизация системы теплоснабжения поселка Федоровка, в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций - сетей водоснабжения и водоотведения к перспективной котельной в пос. Федоровка
2013 год
3831,232
0,0
3768,744
62,488
0,0
2014 год
34,280
0,0
0,0
34,280
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.10.
Строительство сети водоотведения улиц 32-й Годовщины Октября и Красноуфимской муниципального жилищного фонда Металлургического района города Челябинска
2013 год
6,941
0,0
0,0
6,941
0,0



2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.11.
Модернизация системы теплоснабжения поселка Чурилово (ОПМС-42), в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций - сетей водоснабжения и водоотведения к перспективной котельной в пос. Чурилово (ОПМС-42)
2014 год
30,000
0,0
0,0
30,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.12.
Строительство сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2.13.
Проектирование и строительство водопровода в поселке Сухомесово
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2.14.
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций - сетей водоснабжения и водоотведения к перспективной котельной в пос. Новосинеглазово
2014 год
6118,339
0,0
2759,680
3358,659
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.15.
Водоснабжение жилого дома № 1 по пер. Одуванчиковому в Советском районе г. Челябинска
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Строительство газопроводов
3.1.
Газоснабжение жилых домов пос. Дачный в Металлургическом районе (4, 5 очереди)
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
3.2.
Газоснабжение жилых домов пос. Новосинеглазово, г. Челябинск
2013 год
13,644
0,0
0,0
13,644
0,0
2014 год
340,140
0,0
0,0
340,140
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
3.3.
Газификация жилых домов пос. Каштак
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
3.4.
Строительство наружного газопровода в поселке Чурилово по улице СХ Тепличный
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Газоснабжение жилых домов по улице Трактовой в пос. Исаково
2013 год
2426,992
0,0
0,0
2426,992
0,0
2014 год
131,570
0,0
0,0
131,570
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.
Газоснабжение жилых домов пос. Соцгород
2013 год
6,941
0,0
0,0
6,941
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
3.7.
Газоснабжение жилых домов пос. Градский прииск в Курчатовском районе
2013 год
15,984
0,0
0,0
15,984
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8.
Газоснабжение жилых домов ул. Олега Кошевого Ленинский район
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
3.9.
Газификация пос. Керамический завод в Курчатовском районе
2013 год
13,487
0,0
0,0
13,487
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
3.10.
г. Челябинск. Жилой район Сухомесово. Газоснабжение жилых домов № 141, 143, 145, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224 по ул. Изобильная
2013 год
9,956
0,0
0,0
9,956
0,0



2014 год
118,000
0,0
0,0
118,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.11.
Модернизация системы теплоснабжения поселка Федоровка, в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций - газораспределительных сетей в пос. Федоровка для обеспечения перевода части жилищного фонда поселка с централизованного теплоснабжения на индивидуальное отопление газом
2013 год
668,166
0,0
465,822
202,344
0,0
2014 год
128,000
0,0
0,0
128,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.12.
Модернизация системы теплоснабжения поселка Чурилово (ОПМС-42), в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций - подводящего газопровода к перспективной котельной в пос. Чурилово (ПМС-42)
2013 год
16378,807
0,0
14638,198
1740,609
0,00
2014 год
112,500
0,0
0,0
112,500
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.13.
Строительство газовых сетей в поселке Сельмаш
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
3.14.
Газоснабжение жилых домов по ул. Доменной, Саянской в пос. Першино в Металлургическом районе
2013 год
12,744
0,0
0,0
12,744
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.15.
Газоснабжение жилых домов пос. Соцгород по улицам: Алчевская, Байкальская, Гастелло, ш. Металлургов, Запорожская
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
2015 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
2016 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
3.16.
Газоснабжение жилого района Смолино
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
3.17.
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций - сетей газоснабжения к перспективной котельной в пос. Новосинеглазово
2014 год
7385,074
0,0
0,0
7385,074
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.18.
г. Челябинск, Советский район, пос. Исаково, газоснабжение жилых домов по ул. Железнодорожная
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Другие объекты коммунальной инфраструктуры
4.1.
Модернизация системы теплоснабжения поселка Федоровка, в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций - сетей электроснабжения к перспективной котельной в пос. Федоровка
2013 год
855,531
0,0
465,434
390,097
0,0



2014 год
60,000
0,0
0,0
60,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Модернизация системы теплоснабжения поселка Чурилово (ОПМС-42), в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций - сетей электроснабжения к перспективной котельной в пос. Чурилово (ПМС-42)
2013 год
62,932
0,0
0,0
62,932
0,0
2014 год
30,000
0,0
0,0
30,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Модернизация системы теплоснабжения поселка Чурилово (ОПМС-42), в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций - магистрального участка тепловой сети от перспективной котельной в пос. Чурилово (ПМС-42)
2013 год
2418,484
0,0
1961,802
456,681
0,0
2014 год
30,000
0,0
0,0
30,000
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Проектирование и строительство трансформаторной подстанции к перспективной котельной в пос. Новосинеглазово
2013 год
73,429
0,0
0,0
73,429
0,0



2014 год
10799,381
0,0
4500,000
6299,381
0,0
2015 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
2016 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
4.5.
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций - магистрального участка тепловой сети от перспективной котельной в пос. Новосинеглазово
2013 год
121,306
0,0
0,0
121,306
0,0
2014 год
45194,471
0,0
37740,320
7454,151
0,0
2015 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
2016 год
2,000
0,0
0,0
2,000
0,0
4.6.
Строительство дюкера канализации через реку Миасс в районе ДС "Юность"
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
4.7.
Сети канализации в пос. 2-й Соцгородок
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
4.8.
Проектирование и строительство ливневой канализации в квартале улиц Магнитогорской - 1-ая Рыбинская - Низинная - Днепровская в Ленинском районе г. Челябинска
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0

Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ





Приложение № 3
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 4 августа 2014 г. № 4562

Подпрограмма
"Мероприятия по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"

Наименование
субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).

Наименование подпрограммы

"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (далее - подпрограмма).

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для приведения муниципального жилищного фонда города Челябинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- строительство и (или) приобретение жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания;
- обеспечение граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, комфортными жилыми помещениями.

Целевые индикаторы и показатели

Реализация подпрограммы позволит приобрести (построить) 22493,81 кв. м жилья для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в том числе по годам:
- 2013 год - 1499,10 кв. м;
- 2014 год - 4219,81 кв. м;
- 2015 год - 14638,90 кв. м;
- 2016 год - 2136,00 кв. м.
Жилые помещения, приобретенные и построенные в 2010 - 2012 годах в рамках отраслевых целевых программ "Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске", утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 30.06.2010 № 4915, "Переселение в 2011 - 2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске", утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 19.08.2011 № 5237, перераспределены в 2013 году:
- 2013 год - 778,8 кв. м.

Характеристика подпрограммных мероприятий

В рамках реализации подпрограммы предусматривается строительство (приобретение) жилья для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания.

Сроки реализации подпрограммы

2013 - 2016 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах за счет средств бюджета города - 212122,609 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году за счет средств бюджета города - 61204,709 тыс. рублей, в том числе:
- 49045,366 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по приобретению (строительству) жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в 2013 году;
- 12159,343 тыс. рублей - средства, за счет которых фактически построены (приобретены) жилые помещения в 2010 - 2012 годах в рамках областных адресных программ "Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в Магнитогорском, Миасском и Челябинском городских округах", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 27.07.2010 № 51-П, "Переселение в 2011 - 2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 03.06.2011 № 169-П, за счет следующих источников:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6399,080 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3684,847 тыс. рублей (в том числе 1444,687 тыс. рублей - окончательный расчет по переселению граждан в 2010 году);
- средства бюджета города - 2075,416 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" средства были возвращены в вышестоящие бюджеты, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6399,080 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3684,847 тыс. рублей.
Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по их целевому назначению подлежат включению в подпрограмму "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" без дополнительного финансового обеспечения.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году за счет средств бюджета города - 59861,120 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств бюджета города - 29007,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств бюджета города - 62049,780 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
и показатели социально-экономической эффективности

Реализация подпрограммы в 2013 - 2016 годах обеспечит:
- приобретение жилых помещений (площадью 3635,10 кв. м) для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания;
- строительство многоквартирных домов общей площадью 18858,71 кв. м.

I. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают осуществление гражданами права на жилище, в том числе на проживание в жилых помещениях, отвечающих санитарным и техническим требованиям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Реализация подпрограммы обеспечит осуществление социальных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, являющихся непригодными для проживания, и предоставление им жилых помещений, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.
Жилые помещения, приобретенные (построенные) для целей подпрограммы, предоставляются:
- нанимателям жилых помещений, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Челябинска, признанных непригодными для проживания, жилых помещениях многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Челябинска, признанных аварийными и подлежащими сносу, по договорам социального найма;
- собственникам жилых помещений, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Челябинска, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, в собственность;
- собственникам, переселяемым из индивидуальных жилых домов в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд, в собственность.
Жилые помещения признаются непригодными для проживания, а многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (в ред. от 08.04.2013 № 311) и фиксируются ежегодно в едином реестре.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для приведения муниципального жилищного фонда города Челябинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Основными задачами подпрограммы являются:
1) строительство и (или) приобретение жилых помещений за счет средств бюджетов всей уровней и внебюджетных источников для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания;
2) обеспечение граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, комфортными жилыми помещениями.

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
с указанием целевых индикаторов и показателей

Реализация подпрограммы позволит приобрести (построить) 22493,81 кв. м жилья для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в том числе по годам:
- 2013 год - 1499,10 кв. м;
- 2014 год - 4219,81 кв. м;
- 2015 год - 14638,90 кв. м;
- 2016 год - 2136,00 кв. м.
Жилые помещения, приобретенные и построенные в 2010 - 2012 годах в рамках отраслевых целевых программ "Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске", утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 30.06.2010 № 4915, "Переселение в 2011 - 2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске", утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 19.08.2011 № 5237, перераспределены в 2013 году:
- 2013 год - 778,8 кв. м.

IV. План мероприятий подпрограммы

Осуществление подпрограммных мероприятий направлено на строительство (приобретение) жилья для предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания.
План мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.

V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2013 - 2016 годы.

VI. Описание социальных, экономических
и экологических последствий реализации подпрограммы,
общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация подпрограммных мероприятий имеет важные социальные последствия, так как они направлены на выполнение обязательств Администрации города Челябинска перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, и создание благоприятных условий на территории города для ежегодного наращивания нового жилищного строительства.
Обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
Расчет финансовых потребностей по исполнению подпрограммы произведен на основании проектно-сметной документации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах за счет средств бюджета города - 212122,609 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году за счет средств бюджета города - 61204,709 тыс. рублей, в том числе:
- 49045,366 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по приобретению (строительству) жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в 2013 году;
- 12159,343 тыс. рублей - средства, за счет которых фактически построены (приобретены) жилые помещения в 2010 - 2012 годах в рамках областных адресных программ "Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в Магнитогорском, Миасском и Челябинском городских округах", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 27.07.2010 № 51-П, "Переселение в 2011 - 2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 03.06.2011 № 169-П, за счет следующих источников:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6399,080 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3684,847 тыс. рублей (в том числе 1444,687 тыс. рублей - окончательный расчет по переселению граждан в 2010 году);
- средства бюджета города - 2075,416 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" средства были возвращены в вышестоящие бюджеты, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6399,080 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3684,847 тыс. рублей.
Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по их целевому назначению подлежат включению в подпрограмму "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" без дополнительного финансового обеспечения.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году за счет средств бюджета города - 59861,120 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств бюджета города - 29007,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств бюджета города - 62049,780 тыс. рублей.
Условием предоставления средств федерального бюджета в форме субсидий бюджету Челябинской области на приобретение или строительство жилья является софинансирование проектов жилищного строительства и (или) мероприятий по приобретению жилья за счет средств областного бюджета и бюджета города. Порядок определения доли софинансирования устанавливается федеральной подпрограммой.
Условием предоставления средств областного бюджета в форме субсидий бюджету города Челябинска является софинансирование мероприятий подпрограммы из бюджета города.

VII. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели подпрограммы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации подпрограммы, ходом реализации подпрограммы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию подпрограммы.
Подпрограмма реализуется главным распорядителем средств бюджета города (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска) и Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска в соответствии с полномочиями указанного Управления и Комитета.
Главный распорядитель средств бюджета города несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивает результативность реализации подпрограммы.
Управление капитального строительства Администрации города Челябинска осуществляет:
1) размещение заказа на строительство, в том числе долевое, жилых многоквартирных домов или на приобретение жилых помещений;
2) заключение муниципальных контрактов с застройщиками на строительство, в том числе долевое, жилых домов или на приобретение жилых помещений в домах с высокой степенью готовности.
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска осуществляет:
1) предоставление полной и достоверной информации нанимателям и собственникам жилых помещений, расположенных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
2) организацию работ по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в порядке, установленном законодательством.

Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ





Приложение
к подпрограмме
"Мероприятия по переселению
граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания"

План мероприятий
подпрограммы "Мероприятия по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения мероприятия
Планируемый объем финансирования (тыс. руб.)
Главный распорядитель бюджетных средств
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Финансовое обеспечение подпрограммы в целом
2013 год
61204,709
0,0
0,0
61204,709
Управление капитального строительства Администрации города
0501 7950805 441, 414
310, 226
2014 год
59861,120
0,0
0,0
59861,120
2015 год
29007,000
0,0
0,0
29007,000
2016 год
62049,780
0,0
0,0
62049,780
1.
Строительство жилого дома (стр. 82, 83) по ул. Агалакова в Ленинском районе г. Челябинска
2013 год
1,000
0,0
0,0
1,000
Управление капитального строительства Администрации города
0501
7950805
441, 414
310, 226
2014 год
1659,660
0,0
0,0
1659,660
2015 год
2500,000
0,0
0,0
2500,000
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Строительство жилого дома по ул. 3-я Арзамасская в Тракторозаводском районе г. Челябинска
2013 год
30,960
0,0
0,0
30,960
2014 год
56105,800
0,0
0,0
56105,800
2015 год
10252,500
0,0
0,0
10252,500
2016 год
37383,760
0,0
0,0
37383,760
3.
Строительство жилого дома (стр. 80, 81) по ул. Агалакова в Ленинском районе г. Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
2093,660
0,0
0,0
2093,660
2015 год
2500,000
0,0
0,0
2500,000
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Строительство жилого дома по ул. Чоппа - Хохрякова в Тракторозаводском районе г. Челябинска
2013 год
21,106
0,0
0,0
21,106
2014 год
2,000
0,0
0,0
2,000
2015 год
11252,50
0,0
0,0
11252,50
2016 год
24666,02
0,0
0,0
24666,02
5.
Строительство жилого дома № 2 по ул. Героев Танкограда в Тракторозаводском районе
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
2,000
0,0
0,0
2,000
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Строительство жилого дома № 15 в квартале улиц Островского, Цинковой, Свердловского проспекта, Комсомольского проспекта (2 блок-секции)
2013 год
5396,383
0,0
0,0
5396,383
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Строительство жилого дома по ул. Батумской в Ленинском районе г. Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
2500,000
0,0
0,0
2500,000
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Приобретение жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
2013 год
55755,260 <*>
0,0
0,0
55755,260 <*>

--------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
- 43595,917 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в 2013 году;
- 12159,343 тыс. рублей - средства, за счет которых фактически построены (приобретены) жилые помещения в 2010 - 2012 годах в рамках областных адресных программ "Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в Магнитогорском, Миасском и Челябинском городских округах", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.07.2010 № 51-П, "Переселение в 2011 - 2013 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 03.06.2011 № 169-П, из них за счет:
- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6399,080 тыс. рублей;
- средств областного бюджета - 3684,847 тыс. рублей (в том числе 1444,687 тыс. рублей - окончательный расчет по переселению граждан в 2010 году);
- средств бюджета города - 2075,416 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" средства были возвращены в вышестоящие бюджеты, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6399,080 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3684,847 тыс. рублей.
Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по их целевому назначению подлежат включению в подпрограмму "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" без дополнительного финансового обеспечения.

Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ





Приложение № 4
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 4 августа 2014 г. № 4562

Подпрограмма
"Формирование жилищного фонда,
предоставляемого по договорам социального найма
и договорам найма в городе Челябинске"

Наименование
субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).

Наименование подпрограммы

"Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма в городе Челябинске" (далее - подпрограмма).

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- строительство муниципального жилищного фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма;
- строительство муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам по договорам найма;
- улучшение жилищных условий граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
- создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого гражданам организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и частными лицами.

Целевые индикаторы и показатели

Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:
- 2013 год - 1 объект;
- 2015 год - 1 объект;
- 2016 год - 1 объект.

Характеристика подпрограммных мероприятий

Осуществление подпрограммных мероприятий направлено на строительство муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма.

Сроки реализации подпрограммы

2013 - 2016 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах за счет средств бюджета города - 3,000 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 1,000 тыс. рублей;
- 2015 год - 1,000 тыс. рублей;
- 2016 год - 1,000 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
с указанием целевых индикаторов и показателей

При условии дополнительного финансирования настоящей подпрограммы ожидается начало работ по разработке проектно-сметной документации объектов.
Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:
- 2013 год - 1 объект;
- 2015 год - 1 объект;
- 2016 год - 1 объект.

I. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации подпрограммы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации малоимущим гражданам, нуждающимся в жилье, гарантировано его бесплатное предоставление, в том числе из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. Государство определило своей приоритетной задачей - обеспечение условий для реализации гражданами права на доступное жилье, малоимущими гражданами - на бесплатное социальное жилье.
Для граждан города Челябинска в настоящее время существует несколько возможностей улучшить свои жилищные условия:
- получение жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования;
- получение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда: служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитии;
- приобретение жилых помещений на рынке недвижимости с использованием собственных средств, ипотечных жилищных кредитов и безвозмездных субсидий;
- получение жилых помещений по договорам найма в жилищном фонде коммерческого использования.
Сложившаяся ситуация показывает, что малоимущие граждане, совокупный семейный доход которых не позволяет приобрести жилое помещение в собственность, даже в рамках оказания государственной поддержки в сфере приобретения жилья (по программам ипотечного кредитования, обеспечения жильем молодых семей и др.), не имеют реальной возможности улучшить свои жилищные условия иным путем, кроме получения жилого помещения по договору социального найма.
Для решения проблемы обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма разработана настоящая подпрограмма.
Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются в порядке очередности исходя из даты принятия таких граждан на учет. На сегодняшний день граждане состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях двадцать и более лет, так как муниципальный жилищный фонд не располагает жилищными ресурсами для удовлетворения потребности граждан, имеющих право на получение социального жилья.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются по договорам социального найма:
1) гражданам, принятым на учет органами местного самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;
2) гражданам, признанным органами местного самоуправления в порядке, установленном законом Челябинской области, малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, приведенным в Жилищном кодексе Российской Федерации.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
1) строительство муниципального жилищного фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма;
2) строительство муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма;
3) улучшение жилищных условий граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и малоимущих граждан, принятых на учет после 1 марта 2005 года, путем предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
4) создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого гражданам организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и частными лицами.

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
с указанием целевых индикаторов и показателей

После реализации подпрограммных мероприятий ожидается уменьшение социальной напряженности в обществе, так как планируется увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма.
Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:
- 2013 год - 1 объект;
- 2015 год - 1 объект;
- 2016 год - 1 объект.

IV. План мероприятий подпрограммы

План мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2013 - 2016 годы.

VI. Описание социальных, экономических
и экологических последствий реализации подпрограммы,
общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Социальные последствия реализации подпрограммы важны для населения города, так как они направлены на строительство муниципального жилищного фонда для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам найма, социального найма.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета города. Обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2016 годах за счет средств бюджета города - 3,000 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 1,000 тыс. рублей;
- 2015 год - 1,000 тыс. рублей;
- 2016 год - 1,000 тыс. рублей.

VII. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели подпрограммы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации подпрограммы, ходом реализации подпрограммы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию подпрограммы.
Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:
1) планирует и организовывает работы по строительству жилья, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма;
2) подготавливает сведения о наличии земельных участков под жилищное строительство и объектов незавершенного строительства, подготавливает и согласовывает документы на застройку земельных участков;
3) финансирует мероприятия подпрограммы;
4) осуществляет подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ





Приложение
к подпрограмме
"Формирование жилищного фонда,
предоставляемого по договорам
социального найма и договорам найма
в городе Челябинске"

План
мероприятий подпрограммы "Формирование жилищного фонда,
предоставляемого по договорам социального найма
и договорам найма в городе Челябинске"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения мероприятия
Планируемый объем финансирования
(тыс. руб.)
Главный распорядитель бюджетных средств
Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Финансовое обеспечение подпрограммы в целом
2013 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
Управление капитального строительства Администрации города
0501 7950806 441, 414
310, 226
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
1.
Жилой дом (стр. № 80, 81) по ул. Агалакова в Ленинском районе г. Челябинска
2013 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
Управление капитального строительства Администрации города
0501 7950806 441, 414
310, 226
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Строительство жилого дома (стр. 82, 83) по ул. Агалакова в Ленинском районе г. Челябинска
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0
2016 год
1,000
0,0
0,0
1,000
0,0

Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ


------------------------------------------------------------------