По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 20.02.2014 N 1041 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"



АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2014 г. № 1041

Об утверждении муниципальной программы
"Развитие здравоохранения Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

В связи с принятием Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и в соответствии с "Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации", утвержденным Постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 № 6596, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" согласно приложению.

2. Признать постановление Администрации Миасского городского округа от 16.03.2010 № 404 "Об утверждении МЦП "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2010 - 2014 гг." утратившим силу с 01.01.2014.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации МГО www.g-miass.ru в сети Интернет.

4. Заместителю Главы Администрации (руководителю аппарата) Кирсанову Д.Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г.А.

Глава Администрации
Миасского городского округа
Челябинской области
С.В.ТРЕТЬЯКОВ





Приложение
к постановлению
Администрации
Миасского городского округа
Челябинской области
от 20 февраля 2014 г. № 1041

ПАСПОРТ
муниципальной Программы Миасского городского округа
"Развитие здравоохранения Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

Ответственный исполнитель Программы
МКУ "Управление здравоохранения" МГО
Соисполнители Программы
МБУ "Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого",
МБУЗ "Городская больница № 2",
МБУЗ "Городская больница № 3",
МБУЗ "Городская больница № 4",
МБУ "Стоматологическая поликлиника"
МКУЗ "Станция скорой медицинской помощи",
МБ ЛПУ "Врачебно-физкультурный диспансер",
МКУЗ "Центр медицинской профилактики"
Подпрограммы Программы:
В состав Программы входят следующие подпрограммы:
- подпрограмма-1 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";
- подпрограмма-2 "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";
- подпрограмма-3 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";
- подпрограмма-4 "Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Программно-целевые инструменты
Ведомственные целевые программы:
- "Обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению Миасского городского округа в городских больницах на 2014 г.";
- "Создание условий для медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом в Миасском городском округе, на 2014 год";
- "Обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания скорой медицинской помощи населению Миасского городского округа, не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию, на 2014 год";
- "Создание условий для осуществления Муниципальным казенным учреждением здравоохранения особого типа "Центр медицинской профилактики Миасского городского округа" медицинских профилактических мероприятий и гигиенического воспитания населения Миасского городского округа на 2014 год"
Основные цели Программы
- повышение удовлетворенности населения условиями медицинского обслуживания, а работников здравоохранения условиями труда;
- повышение безопасности учреждений здравоохранения;
- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать потребностям населения;
- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом среди населения Миасского городского округа, в первую очередь у детей
Задачи Программы
- создание условий для оказания медицинской помощи населению;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;
- повышение противопожарной безопасности учреждений здравоохранения;
- обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами врачей и среднего медицинского персонала;
- удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений в противоклещевой вакцине и противоклещевом иммуноглобулине
Целевые индикаторы и показатели Программы
- осуществление ремонтов в учреждениях здравоохранения;
- приобретение санитарного автотранспорта;
- приобретение оборудования;
- исполнение мероприятий согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих нормативных документов РФ, в том числе:
- установка средств по противопожарной защите помещений ЛПУ,
- выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ,
- обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей,
- прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности и др.);
- обеспеченность врачами;
- проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной;
- проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап:
2014 - 2016 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы
- средства бюджета Миасского городского округа на 2014 - 2016 годы;
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ;
- иные источники финансирования
Всего: 115013,020 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 46584,984 тыс. руб.
2015 г. - 40308,546 тыс. руб.
2016 г. - 28119,490 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
1. Финансирование из средств бюджета округа
Всего: 2480, 776 тыс. руб.,
2014 г. - 2480,776 тыс. руб.
- Подпрограмма-1 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";
Всего: 2480,776 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 2480,776 тыс. руб.
2. Финансирование из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ
Всего: 347,7 тыс. руб., том числе по годам:
2014 г. - 165,8 тыс. руб.
2015 г. - 131,9 тыс. руб.
2016 г. - 50,0 тыс. руб.
в том числе:
- Подпрограмма-2. "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";
Всего: 347,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 165,8 тыс. руб.
2015 г. - 131,9 тыс. руб.
2016 г. - 50,0 тыс. руб.
3. Иные источники финансирования:
Всего: 112184, 544 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 43938,408 тыс. руб.
2015 г. - 40176,646 тыс. руб.
2016 г. - 28069,490 тыс. руб.
в том числе:
- Подпрограмма-1 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Всего: 43498,524 руб. в том числе:
2014 г. - 19232,098 тыс. руб.
2015 г. - 17966,426 тыс. руб.
2016 г. - 6300,000 тыс. руб.;
- Подпрограмма-2 "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Всего: 62832,92 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 22639,36 тыс. руб.
2015 г. - 20329,27 тыс. руб.
2016 г. - 19864,29 тыс. руб.;
- Подпрограмма-3 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Всего: 3906,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1302,0 тыс. руб.
2015 г. - 1302,0 тыс. руб.
2016 г. - 1302,0 тыс. руб.;
- Подпрограмма-4 "Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Всего: 1947,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 764,95 тыс. руб.
2015 г. - 578,95 тыс. руб.
2016 г. - 603,20 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы к 2016 году
1. осуществление ремонтов в учреждениях здравоохранения - всего 25 объектов;
2. приобретение санитарного автотранспорта - всего 2 единицы;
3. приобретение оборудования - всего 27 единиц, в том числе наиболее значимые - 1 вакуум-система, 9 стоматологических установок;
4. исполнение мероприятий согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих нормативных документов РФ - всего 110 пунктов, в том числе:
4.1. установка средств по противопожарной защите помещений ЛПУ (39 пунктов - в ГБ N№ 1, 2, 3, 4, ССМП),
4.2. выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ (50 пунктов - в ГБ N№ 1, 2, 3, 4, ССМП, ВФД),
4.3. обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей (13 пунктов - в ГБ N№ 1, 2, 3, ССМП, ЦМП),
4.4. прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности и др. (8 пунктов - в ГБ N№ 1, 3, 4);
5. увеличение обеспеченности врачами до 37,7 на 10 тыс. населения;
6. проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной - 6550 чел. (за 2014 - 2016 гг.);
7. проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином - 2400 доз (за 2014 - 2016 гг.)

Используемые сокращения:
ВФД - Врачебно-физкультурный диспансер
ГБ - городская больница
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение
МБ ЛПУ - муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение
МБУЗ - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
МГО - Миасский городской округ
МКУ - муниципальное казенное учреждение
МКУЗ - муниципальное казенное учреждение здравоохранения
ССМП - станция скорой медицинской помощи
ЦМП - Центр медицинской профилактики

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Программа развития здравоохранения Миасского городского округа разработана в связи с принятием Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и в соответствии с "Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации", утвержденным Постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 № 6596.
2. Программа определяет цели, задачи, основные направления и мероприятия развития здравоохранения в Миасском городском округе (далее МГО), финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
3. Анализ демографической ситуации в МГО характеризуется процессами, сопровождающимися уменьшением численности населения, начиная с 1992 года. Численность населения МГО на 1 января 2013 года составила 166,231 тысячи человек. За период 2002 - 2012 годов численность населения МГО сократилась на 11 тысяч человек (на 6,2 %).
В структуре населения МГО преобладает городское население, численность которого составляет 150,665 тыс. человек (90,6 %). Лица трудоспособного возраста составляют 56,6 % (94,163 тыс. человек), старше трудоспособного возраста 25,5 % (42,331 тыс. человек), моложе трудоспособного возраста 17,9 % (29,737 тыс. человек), что характерно для регрессивного типа населения - высока доля лиц старше трудоспособного возраста и недостаточна доля детского населения.
В последние годы в МГО отмечается положительная динамика основных медико-демографических показателей, снижение убыли населения, ежегодный рост рождаемости.
Общий коэффициент рождаемости в 2012 году повысился до 15,0 в расчете на 1000 населения, (в 2007 год - 11,7), это является наибольшим значением за последние 5 лет.
В 2012 году в сравнении с 2007 годом число родившихся увеличилось на 533 человека (на 27,2 %) (2007 год - 1961 человек, 2012 год - 2494 человека), а число умерших сократилось на 148 человек (на 5,5 %) (2007 год - 2643 человек, 2012 год - 2495 человек). В результате, в 2012 году впервые за последние 20 лет зарегистрирован естественный прирост населения, он составил (+) 52 человека (с миграцией) по сравнению с естественной убылью (-) 682 человека в 2007 году.
Общий коэффициент смертности в 2012 году снизился до 15,00 в расчете на 1000 населения (2007 год - 15,78), но наименьшее значение показателя было зарегистрировано в 2011 году (14,66).
В структуре смертности населения МГО на первом месте смертность от болезней системы кровообращения, на втором - от новообразований, на третьем - от внешних причин.
Муниципальное здравоохранение МГО представлено 8 учреждениями, из них:
- больничных учреждений - 4 (4 городские больницы);
- диспансеров - 1 (Врачебно-физкультурный);
- стоматологических поликлиник - 1 (1 взрослая с детским отделением);
- центров медицинской профилактики - 1;
- станций скорой медицинской помощи - 1 (на 3 подстанции).
По состоянию на 1 декабря 2013 года в муниципальных учреждениях здравоохранения МГО было развернуто 844 койки круглосуточного пребывания и 264 места в дневных стационарах (6 при круглосуточном стационаре и 258 при амбулаторно-поликлинических подразделениях).
В 2012 году круглосуточную стационарную медицинскую помощь получили 30988 жителей, из них 5783 ребенка, в условиях дневных стационаров пролечено 7334 человек, в том числе 436 детей.
Скорую и неотложную помощь оказывают 16 выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе 3 специализированные. Требуется доукомплектация бригад согласно стандартам оснащения в связи с отсутствием некоторого оборудования либо большим процентом его износа. Требуется регулярная замена санитарного автотранспорта в связи с высокой интенсивностью использования.
Амбулаторно-поликлиническую помощь в сельских поселениях обеспечивают 3 врачебных амбулатории (в составе городских больниц N№ 1, 2), 1 офис врача общей практики (в составе городской больницы № 4) и 7 фельдшерско-акушерских пунктов.
Кадровая составляющая системы здравоохранения по состоянию на 1 января 2013 года представлена следующим образом:
обеспеченность врачами - 27,7 на 10 тыс. населения (низкая);
укомплектованность физическими лицами штатных врачебных должностей - 51,4 % (низкая и продолжает снижаться), коэффициент совместительства - 2,1.
Для удовлетворения потребностей населения в медицинских услугах, отвечающих современным требованиям, необходимо постоянное развитие системы здравоохранения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим, демографическим условиям путем решения следующих задач.
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной и скорой медицинской помощи;
3) улучшение материально-технической базы и безопасности учреждений здравоохранения;
4) обеспечение системы здравоохранения высоко квалифицированными и мотивированными кадрами.
Данные задачи реализуются в рамках нижеследующих подпрограмм.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


3. Целями Программы являются:
- повышение удовлетворенности населения условиями медицинского обслуживания, а работников здравоохранения условиями труда;
- повышение безопасности учреждений здравоохранения;
- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать потребностям населения;
- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом среди населения Миасского городского округа, в первую очередь у детей.
4. Задачами программы являются:
- создание условий для оказания медицинской помощи населению;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;
- повышение противопожарной безопасности учреждений здравоохранения;
- обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами врачей и среднего медицинского персонала;
- удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений в противоклещевой вакцине и противоклещевом иммуноглобулине.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. Программа реализуется в один этап с 2014 по 2016 годы.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6. Достижение целей Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий по следующим направлениям:
- проведение ремонтов и обеспечение транспортом и оборудованием учреждений здравоохранения;
- проведение мероприятий в целях обеспечения противопожарной безопасности учреждений здравоохранения;
- привлечение и закрепление медицинских кадров;
- проведение мероприятий по снижению заболеваемости населения клещевыми инфекциями.
7. Решение поставленных задач обеспечивается реализацией подпрограмм, включенных в данную Программу, и ведомственных целевых программ.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета округа, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ и иных источников финансирования.
9. Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет: 115013,020 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. - 46584,984 тыс. рублей
2015 г. - 40308,546 тыс. рублей
2016 г. - 28119,490 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
- из средств бюджета округа:
2480,776 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. - 2480,776 тыс. рублей
- иные источники финансирования:
112184,544 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. - 43938,408 тыс. рублей
2015 г. - 40176,646 тыс. рублей
2016 г. - 28069,490 тыс. рублей
- из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ:
347,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. - 165,8 тыс. рублей
2015 г. - 131,9 тыс. рублей
2016 г. - 50,0 тыс. рублей
10. Объемы и источники финансирования по подпрограммам представлены в таблице 1:

Таблица 1

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование Подпрограммы
Источники финансирования
Всего на 2014 - 2016 годы
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
1
"Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Иные источники финансирования
43498,524
19232,098
17966,426
6300,000
Бюджет округа
2480,776
2480,776


2
"Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Иные источники финансирования
62832,92
22639,360
20329,270
19864,290
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ
347,700
165,800
131,900
50,000
3
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Иные источники финансирования
3906,000
1302,000
1302,000
1302,000
4
"Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг."
Иные источники финансирования
1947,100
764,950
578,950
603,200

ИТОГО:
115013,02
46584,984
40308,546
28119,490

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11. Ответственным исполнителем Программы является МКУ "Управление здравоохранения" МГО.
12. МКУ "Управление здравоохранения" МГО:
осуществляет текущее управление реализацией Программы;
осуществляет контроль исполнения мероприятий Программы (по целевым индикаторам и показателям);
ежегодно уточняет размер средств, выделяемых на реализацию Программы;
подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Администрацию МГО сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
инициирует проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;
вносит изменения в Программу;
ежегодно направляет в Управление экономики Администрации МГО годовой отчет для составления сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
13. Соисполнители Программы участвуют в реализации программных мероприятий:
вносят ответственному исполнителю Программы предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, размеров средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, а также предложения о совершенствовании механизма ее реализации;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы, а также заключение государственных контрактов (договоров);
ежеквартально представляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

14. Результаты реализации Программы будут оцениваться по целевым индикативным показателям. По итогам реализации программы планируется 100-процентное достижение целевых индикативных показателей, представленных в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п
Наименование целевых индикативных показателей
Единицы измерения
Значение целевых индикативных показателей
2014 год план
2015 год план
2016 год план
"Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
1
Проведению текущих и капитальных ремонтов в ЛПУ
число объектов
8
14
3
2
приобретение санитарного автотранспорта
число единиц
2
-
-
3
Приобретение оборудования и мебели
число единиц
21
3
3
"Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
4
исполнение мероприятий (пунктов) согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих нормативных документов РФ, всего, в том числе:
число пунктов
52
29
29
4.1
установка средств по противопожарной защите помещений ЛПУ
число пунктов
15
12
12
4.2
выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ
число пунктов
22
13
15
4.3.
Обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей
число пунктов
9
2
2
4.4.
прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности и др.)
число пунктов
6
2
-
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
5
Обеспеченность врачами
человек на 10 тыс. населения
32,9
35,8
37,7
"Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
6
Проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной
количество детей (человек)
2647
1903
2000
7
Проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином
число доз
800
800
800

15. Экономическая эффективность Программы заключается в оптимизации расходования бюджетных средств на профилактику, диагностику, лечение заболеваний, в том числе дорогостоящее стационарное, а также в экономии средств, расходуемых на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным льготам, в том числе по оплате лекарственных средств.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет повышения эффективности оказания медицинской помощи, заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей, а также за счет снижения уровня общей заболеваемости населения, в том числе клещевыми инфекциями.
Социальная эффективность Программы заключается в повышении безопасности учреждений здравоохранения, сохранении кадрового потенциала, улучшении условий медицинского обслуживания и повышении удовлетворенности медицинских работников условиями труда.

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

16. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета округа в части подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в части подпрограммы "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", а также иных источников финансирования в том числе:
1) на улучшение состояния материально-технической базы ЛПУ всего запланировано 45979,300 тыс. рублей, в том числе:
- на проведение текущих и капитальных ремонтов - 37748,9 тыс. рублей;
- на приобретение санитарного автотранспорта и оборудования - 8230,4 тыс. рублей;
2) на выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора и правил пожарной безопасности всего запланировано 63180,620 тыс. рублей, в том числе:
- на установку средств по противопожарной защите помещений лечебно-профилактических учреждений в сумме 15876,300 тыс. рублей за счет иных источников финансирования;
- на выполнение работ по противопожарной защите помещений лечебно-профилактических учреждений в сумме 43421,220 тыс. рублей, в том числе за счет иных источников финансирования в сумме 43097,520 тыс. рублей, за счет привлечения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 323,700 тыс. рублей;
- на обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей в сумме 2930,200 тыс. рублей, в том числе за счет иных источников финансирования в сумме 2906,200 тыс. рублей, за счет привлечения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 24,000 тыс. рублей;
- прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности) в сумме 952,900 тыс. рублей за счет иных источников финансирования;
3) на обеспечение единовременной выплаты специалистам, поступившим в учреждения здравоохранения Миасского городского округа, окончившим государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (медицинского) всего запланировано 3906,000 тыс. рублей;
4) общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" составляет 1947,100 тыс. рублей, в том числе:
- приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста составит 1637,500 тыс. рублей в том числе по учреждениям;
- приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща составит 309,600 тыс. рублей.
17. Закупка товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

18. Оценка эффективности программы проводится в соответствии с приложением 3 к "Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации", утвержденному Постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 № 6596 (далее именуется - приложение 3 к Порядку).

X. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

19. В состав Программы входят следующие подпрограммы:
- подпрограмма-1 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (приложение 1);
- подпрограмма-2 "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (приложение 2);
- подпрограмма-3 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (приложение 3);
- подпрограмма-4 "Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (приложение 4).





Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов"

ПАСПОРТ
подпрограммы-1 "Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление здравоохранения" Миасского городского округа
Соисполнители подпрограммы
МБУ "Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого",
МБУЗ "Городская больница № 2",
МБУЗ "Городская больница № 3",
МБУЗ "Городская больница № 4",
МКУЗ "Станция скорой медицинской помощи",
МБУ "Стоматологическая поликлиника"
Программно-целевые инструменты
Ведомственные целевые программы:
- "Обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению Миасского городского округа в городских больницах на 2014 г.";
- "Создание условий для медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом в Миасском городском округе, на 2014 год";
- "Обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания скорой медицинской помощи населению Миасского городского округа, не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию, на 2014 год";
- "Создание условий для осуществления Муниципальным казенным учреждением здравоохранения особого типа "Центр медицинской профилактики Миасского городского округа" медицинских профилактических мероприятий и гигиенического воспитания населения Миасского городского округа на 2014 год"
Основные цели подпрограммы
- повышение удовлетворенности населения условиями медицинского обслуживания, а работников здравоохранения условиями труда
Задачи подпрограммы
- создание условий для оказания медицинской помощи населению;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
- осуществление ремонтов в учреждениях здравоохранения;
- приобретение санитарного автотранспорта;
- приобретение оборудования
Сроки и этапы реализации подпрограммы:
Подпрограмма реализуется в один этап:
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 45979,3 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета:
Всего 2480,776 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 2480,776 тыс. руб.
Иные источники финансирования:
Всего: 43498,524 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 19232,098 тыс. руб.
2015 г. - 17966,426 тыс. руб.
2016 г. - 6300,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2016 году
- осуществление ремонтов в учреждениях здравоохранения - всего 25 объектов;
- приобретение санитарного автотранспорта - всего 2 единицы;
- приобретение оборудования - всего 27 единиц, в том числе наиболее значимые - 1 вакуум-система, 9 стоматологических установок

I. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Необходимость разработки подпрограммы продиктована объективными процессами - техническое состояние зданий и сооружений с течением времени прогрессивно ухудшается. В целях укрепления материально-технической базы медицинских учреждений необходимо ежегодное проведение текущих ремонтов и периодическое проведение капитальных ремонтов.
Необходимо решить вопрос по перемещению детской поликлиники МБУЗ "Городская больница № 3" из цокольного этажа жилого здания в здание бывшей детской молочной кухни (разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту здания детской молочной кухни).
Кроме того, требуется дополнительное финансирование для завершения ремонтных работ, начатых в процессе модернизации здравоохранения.
2. Здания и сооружения учреждений здравоохранения в неудовлетворительном техническом состоянии являются объектами повышенной опасности для работников здравоохранения и пациентов.
3. Требуется замена лифтов в городских больницах N№ 2, 3, 4, выработавших ресурс, дальнейшая эксплуатация которых создает угрозу жизни и здоровью медицинского персонала и больных.
4. Более 30 % санитарного автотранспорта имеют износ 100 %, но автомобили продолжают эксплуатироваться, в том числе для транспортировки больных, представляя угрозу их жизни и здоровью.
5. До последнего времени интенсивно эксплуатировалась централизованная вакуумная установка (1977 года выпуска, с разводкой по отделениям) в МБУЗ "Городская больница № 2" при оказании экстренной медицинской помощи тяжелым и реанимационным больным травматологического, хирургического, онкологического профилей. Установка обеспечивала важнейшее лечебное мероприятие - метод активной аспирации - для больных с пневмо- и гемотораксами. В настоящее время установка в нерабочем состоянии и ремонту не подлежит. Отсутствие установки несет прямую угрозу жизни тяжелым больным.
6. Более 85 % стоматологических установок выработали свой ресурс и морально устарели.
7. Недостаточные объемы финансирования ограничивают возможность развития материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Необходимо принятие комплекса мер, с учетом реализации программы модернизации здравоохранения Миасского городского округа, по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 - 2016 годы.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

8. Основными целями подпрограммы является повышение удовлетворенности населения условиями медицинского обслуживания, а работников здравоохранения условиями труда.
9. Для достижения целей подпрограммы необходимо решить задачи по созданию условий для оказания медицинской помощи населению и укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения по следующим направлениям:
- проведение ремонтов в учреждениях здравоохранения;
- приобретение санитарного автотранспорта и оборудования.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

10. Реализация подпрограммы намечена в один этап: 2014 - 2016 годы.

IV. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

11. Система программных мероприятий предусматривает следующие приоритетные направления реализации задач по созданию условий для оказания медицинской помощи населению и укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения:
1) мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов;
2) приобретение санитарного автотранспорта;
3) приобретение оборудования.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

12. Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета округа и иных источников финансирования.
13. Общий объем финансирования за счет бюджета округа составит 2480,776 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 г. - 2480,776 тыс. рублей;
За счет иных источников финансирования составит 43498,524 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 19232,098 тыс. руб.
2015 г. - 17966,426 тыс. руб.
2016 г. - 6300,000 тыс. руб.
14. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

15. Оперативное управление и текущий контроль реализации мероприятий подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель МКУ "Управление здравоохранения" МГО.
16. Соисполнители участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
17. Соисполнители представляют ответственному исполнителю копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение мероприятий подпрограммы.
18. МКУ "Управление здравоохранения" в установленном порядке информирует Администрацию Миасского городского округа о ходе реализации подпрограммы.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

19. Результаты реализации подпрограммы оцениваются на основе целевых индикативных показателей, представленных в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п
Наименование целевых индикативных показателей
Единицы измерения
Значение целевых индикативных показателей
2014 год план
2015 год план
2016 год план
Итого за 2014 - 2016 гг.
"Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
1
Проведению текущих и капитальных ремонтов
число объектов
8
14
3
25
2
приобретение санитарного автотранспорта
число единиц
2
-
-
2
3
приобретение оборудования и мебели
число единиц
21
3
3
27

20. Реализация подпрограммы позволит к 2016 году:
1) обеспечить учреждения здравоохранения недостающим оборудованием и санитарным автотранспортом;
2) осуществить капитальные ремонты в учреждениях здравоохранения.
21. Постепенное улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения Миасского городского округа условиями медицинского обслуживания и удовлетворенности медицинских работников условиями труда.

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

22. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах составит 45979,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета округа 2480,776 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования 43498,524 тыс. рублей. Планируется выполнить нижеследующие мероприятия.
22.1. Мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов в сумме 37748,880 тыс. руб., в том числе по учреждениям:
- МБУ "Городская больница № 1" в сумме 2420,0 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (5 объектов) в детской поликлинике, радиологическом отделении, бактериологической лаборатории, гаражных боксах;
- МБУЗ "Городская больница № 2" в сумме 15148,104 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (9 объектов) в стационарном корпусе, родильном доме, отделении гинекологии, в офисах врача общей практики пос. Первомайский и ФАП пос. Хребет;
- МБУЗ "Городская больница № 3" в сумме 9580,776 тыс. руб. в том числе 2480,776 тыс. рублей за счет бюджета округа, 7100,0 тыс. рублей за счет иных источников финансирования. - планируется выполнить ремонтные работы (6 объектов) в стационарном корпусе, взрослой поликлинике, здании детской молочной кухни, поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ станции газификации жидкого кислорода.
- МБУЗ "Городская больница № 4" в сумме 5400 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (3 объекта) в стационарном корпусе, клинико-диагностическом центре;
- МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" в сумме 1700 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (1 объект) на центральной подстанции;
- МБУ "Стоматологическая поликлиника" в сумме 3500 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (1 объект) в детской поликлинике.
Сумма планируемых затрат в учреждениях здравоохранения установлена в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу в установленном порядке.
22.2. Приобретение санитарного автотранспорта и оборудования в сумме 8230,4 тыс. руб., в том числе по учреждениям:
- приобретение 2-х легковых автомобилей - для МКУ "Управление здравоохранения" (1 ед.) и МБУЗ "Городская больница № 3" (1 ед.) из расчета стоимости одного автомобиля в сумме 700 тыс. руб.;
- МБУЗ "Городская больница № 2" в сумме 4130,42 тыс. руб. - планируется приобретение оборудования, в том числе:
- приобретение технологического оборудования для патологоанатомического отделения на общую сумму 3705,42 тыс. руб., в том числе:
- микротом (4 ед.) в сумме 720 тыс. руб. (из расчета 1 ед. x 180 тыс. руб.);
- криостат-микротом замораживающий (1 ед.) в сумме 750 тыс. руб.;
- термостат (2 ед.) в сумме 21 тыс. руб. (из расчета 1 ед. x 10,5 тыс. руб.);
- гистостейнер (1 ед.) в сумме 1050 тыс. руб.;
- секционный набор инструментов (1 набор) в сумме 12,8 тыс. руб.;
- pH-метр (1 ед.) в сумме 17,5 тыс. руб.;
- водяная баня (1 ед.) в сумме 49,12 тыс. руб.;
- автоматы для проводки тканей (3 ед.) в сумме 975 тыс. руб. (из расчета 1 ед. x 325 тыс. руб.);
- дистиллятор (1 ед.) в сумме 30,0 тыс. руб.;
- нагреватель для парафина (1 ед.) в сумме 64,0 тыс. руб.;
- холодильник с раздельной морозильной камерой (1 ед.) в сумме 16,0 тыс. руб.;
- приобретение вакуумной системы (1 ед.) в сумме 425,0 тыс. руб.;
- МБУ "Стоматологическая поликлиника" в сумме 2700 тыс. руб. - планируется приобретение 9 стоматологических установок (из расчета 1 установка x 300 тыс. руб.).
23. Закупка товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с приложением 3 к Порядку.





Приложение
к подпрограмме
"Укрепление
материально-технической базы
учреждений здравоохранения
Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 гг."

1. Мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов

Наименование учреждения
Наименование объекта
Наименование работ
Объем финансирования всего тыс. руб., в т.ч.
ВСЕГО
2014 год всего в том числе
за счет бюджета округа
2015 год
2016 год
МБУ "Городская больница № 1 им. Г.К. Маврицкого"
Гараж
ремонт гаражных боксов
180,0


180,0

Детская поликлиника
демонтаж кирпичной трубы бывшей котельной с последующим восстановлением части кровли здания детской поликлиники
500,0


500,0

Радиологическое отделение
общестроительные работы
500,0


500,0

ремонт кровли
1200,0
1200,0



БАК-лаборатория
ремонт системы вентиляции
40,0


40,0

Итого по ГБ № 1
2420,0
1200,0

1220,0

МБУЗ "Городская больница № 2"
Офис врача общей практики п. Первомайский
Ремонт фасада и благоустройство территории
1926,364


1926,364

Офис врача общей практики п. Хребет
Ремонт фасада и благоустройство территории
369,803


369,803

Родильный дом
благоустройство территории
3000,0


3000,0

перекладка теплотрасссы к роддому с 89 до 133
650,259


650,259

увеличение мощности энергопринимающих устройств путем технологического присоединения к электросетям
2001,678
2001,678



Отделение гинекологии
ремонт отделения
1800,00


1800,00

Стационарный корпус
замена лифта
5400,0
1800,0

1800,0
1800,0
Итого по ГБ № 2
15148,104
3801,678

9546,426
1800,0
МБУЗ "Городская больница № 3"
Взрослая поликлиника
ремонт поликлиники
1000,0


1000,0

Стационарный корпус
замена лифта
5400,0
1800,0

1800,0
1 800,0
Здание детской молочной кухни
Обследование существующих конструкций здания специализированной организацией
150,0
150,0



разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту
550,0
550,0



Неврологическое отделение
поставка, монтаж и выполнение пусконаладочных работ станции газификации жидкого кислорода
2480,776
2480,776
2480,776


Итого по ГБ № 3
9580,776
4980,776
2480,776
2800,0
1800,0
МБУЗ "Городская больница № 4"
Стационарный корпус
замена лифта
3600,0
1800,0


1800,0
Клинико-диагностический центр
замена лифта
1800,0


1800,0

Итого по ГБ № 4
5400,0
1800,0

1800,0
1800,0
МКУЗ" Станция скорой медицинской помощи"
Центральная подстанция
ремонт кровли
1700,0


1700,0

Итого по ССМП
1700,0


1700,0

МБУ "Стоматологическая поликлиника"
Детская поликлиника
ремонт поликлиники
3500,0
3500,0



Итого по СП
3500,0
3500,0



Всего
37748,880
15282,454
2480,776
17066,426
5400,0

2. Приобретение санитарного автотранспорта,
оборудования и мебели

Наименование учреждения
Наименование марки автомобиля и оборудования
Количество единиц
Объем финансирования всего тыс. руб., в т.ч.
ВСЕГО
2014 год всего в том числе
за счет бюджета округа
2015 год
2016 год
МБУЗ" Городская больница № 3"
легковой автомобиль
1
700,00
700,0



МКУ "Управление здравоохранения"
легковой автомобиль
1
700,00
700,0



МБУЗ" Городская больница № 2"
вакуумная система
1
425,00
425,0



Приобретение оборудования для патологоанатомического отделения, всего, в т.ч.

3705,42
3705,42



микротом
4
720,00
720,0



Криостат-микротом замораживающий
1
750,00
750,0



термостат
2
21,00
21,0



гистостейнер
1
1050,00
1050,0



секционный набор инструментов
1
12,80
12,8



pH-метр
1
17,50
17,5



водяная баня
1
49,12
49,120



автоматы для проводки тканей
3
975,00
975,0



дистиллятор
1
30,00
30,0



нагреватель для парафина
1
64,00
64,0



Холодильник с раздельной морозильной камерой
1
16,00
16,00




Итого:
4130,42
4130,42



МБУ "Стоматологическая поликлиника"
Стоматологические установки
9
2700,0
900,0

900,00
900,00
Итого
8230,42
6430,42

900,00
900,00
Всего по программе
45979,300
21712,874
2480,776
17966,426
6300,000





Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов"

ПАСПОРТ
подпрограммы-2 "Пожарная безопасность учреждений
здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"

Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление здравоохранения" Миасского городского округа
Соисполнители подпрограммы
МБУ "Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого",
МБУЗ "Городская больница № 2",
МБУЗ "Городская больница № 3",
МБУЗ "Городская больница № 4",
МКУЗ "Станция скорой медицинской помощи",
МБ ЛПУ "Врачебно-физкультурный диспансер",
МКУЗ "Центр медицинской профилактики"
Программно-целевые инструменты
-
Основные цели подпрограммы:
- повышение безопасности учреждений здравоохранения
Задачи подпрограммы:
- повышение противопожарной безопасности учреждений здравоохранения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
- исполнение мероприятий согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих нормативных документов РФ, в том числе:
- установка средств по противопожарной защите помещений ЛПУ;
- выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ;
- обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей;
- прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности и др.)
Сроки и этапы реализации подпрограммы:
Подпрограмма реализуется в один этап:
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- иные источники финансирования на 2014 - 2016 годы;
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ
Всего: 63180,62 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 22805,16 тыс. руб.
2015 г. - 20461,17 тыс. руб.
2016 г. - 19914,29 тыс. руб.
в том числе:
1. Финансирование за счет иных источников:
Всего: 62832,92 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 22639,36 тыс. руб.
2015 г. - 20329,27 тыс. руб.
2016 г. - 19864,29 тыс. руб.
2. Финансирование из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ
Всего: 347,7 тыс. руб., том числе по годам:
2014 г. - 165,8 тыс. руб.
2015 г. - 131,9 тыс. руб.
2016 г. - 50,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2016 году
- исполнение мероприятий согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих нормативных документов РФ - всего 110 пунктов, в том числе:
- установка средств по противопожарной защите помещений ЛПУ (39 пунктов - в ГБ N№ 1, 2, 3, 4, ССМП);
- выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ (50 пунктов - в ГБ N№ 1, 2, 3, 4, ССМП, ВФД);
- обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей (13 пунктов - в ГБ N№ 1, 2, 3, ССМП, ЦМП);
- прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности и др. (8 пунктов - в ГБ N№ 1, 3, 4)

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Подпрограмма разработана на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
2. Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
3. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности - нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; проведение противопожарной пропаганды и обучение мерам пожарной безопасности.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

4. Целью подпрограммы является повышение безопасности учреждений здравоохранения, как для больных, так и для работников лечебно-профилактических учреждений.
5. В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача - повышение противопожарной безопасности учреждений здравоохранения.
Реализация государственной политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности направлена на защиту здоровья, сохранение жизни больных и работников лечебно-профилактических учреждений.
6. Повышению пожарной безопасности также способствуют мероприятия по проведению инженерного обследования учреждений здравоохранения с оценкой риска возникновения аварийных ситуаций, определением зон действия основных поражающих факторов при различных сценариях их развития, оценкой возможных последствий возникновения аварийной ситуации.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

7. Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы.

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8. Для реализации основной задачи необходимо проведение мероприятий по четырем основным направлениям:
- установка средств по противопожарной защите помещений ЛПУ;
- выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ;
- обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей;
- прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности и др.).
Это включает следующие мероприятия: обеспечение учреждений современным противопожарным оборудованием, автоматической пожарной сигнализацией, централизованной системой оповещения персонала и больных, находящихся в здании на момент пожара; организация закупок, монтажа, сервисного обслуживания противопожарного оборудования, приобретение для обслуживающего персонала комплектов ГДЗК-У (газодымозащитный комплект универсальный - индивидуальное средство спасения для эвакуации людей из задымленных и горящих помещений) и других средств защиты и пожаротушения; обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, установка аварийного освещения, замена глухих решеток на распашные на окнах 1-х этажей лечебно-профилактических учреждений и другие мероприятия в целях создания единой системы пожарной безопасности учреждений здравоохранения.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


10. Подпрограмма финансируется за счет иных источников и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ.
11. Общий объем финансирования составит 63180,62 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 22805,16 тыс. руб.
2015 г. - 20461,17 тыс. руб.
2016 г. - 19914,29 тыс. руб.
в том числе:
1. Финансирование за счет иных источников:
Всего: 62832,92 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 22639,36 тыс. руб.
2015 г. - 20329,27 тыс. руб.
2016 г. - 19864,29 тыс. руб.
2. Финансирование из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ.
Всего: 347,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 165,8 тыс. руб.
2015 г. - 131,9 тыс. руб.
2016 г. - 50,0 тыс. руб.
12. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

13. Оперативное управление и текущий контроль реализации мероприятий подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель МКУ "Управление здравоохранения" МГО.
14. Соисполнители участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
15. Соисполнители представляют ответственному исполнителю копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение мероприятий подпрограммы.
16. МКУ "Управление здравоохранения" в установленном порядке информирует Администрацию Миасского городского округа о ходе реализации подпрограммы.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

17. Оценка эффективности подпрограммы будет проводиться на основе целевых индикативных показателей, представленных в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п
Наименование целевых индикативных показателей
Единицы измерения
Значение целевых индикативных показателей
2014 год план
2015 год план
2016 год план
Итого за 2014 - 2016 гг.

"Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
1
Установка средств по противопожарной защите помещений ЛПУ, всего
в т.ч. по ЛПУ:
Число пунктов <*>
15
12
12
39
ГБ № 1
6
5
6
17
ГБ № 2
4
4
3
11
ГБ № 3
3
1
1
5
ГБ № 4
1
2
2
5
ССМП
1
-
-
1
2
выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ, всего
в т.ч. по ЛПУ:
Число пунктов <*>
22
13
15
50
ГБ № 1
5
5
6
16
ГБ № 2
9
4
3
16
ГБ № 3
4
2
3
9
ГБ № 4
2
2
3
7
ССМП
1
-
-
1
ВФД
1
-
-
1
3
обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей, всего
в т.ч. по ЛПУ:
Число пунктов <*>
9
2
2
13
ГБ № 1
2
-
-
2
ГБ № 2
2
2
2
6
ГБ № 3
3
-
-
3
ЦМП
1
-
-
1
ССМП
1
-
-
1
4
Прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности и др.), всего
в т.ч. по ЛПУ:
Число пунктов <*>
6
2
-
8
ГБ № 1
3
1
-
4
ГБ № 3
2
-
-
2
ГБ № 4
1
1
-
2

--------------------------------
Примечание: число пунктов <*> - согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих нормативных документов РФ.

18. К 2016 году планируется исполнение мероприятий по 110 пунктам согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих нормативных документов РФ.
19. Реализация мероприятий подпрограммы к 2016 году позволит достигнуть социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности, создать эффективную скоординированную систему противодействия угрозам пожарной опасности, укрепить материально-техническую базу и обеспечить благоприятные условия для функционирования различных видов пожарной безопасности; предотвратить пожары на объектах здравоохранения.

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

20. Общий объем финансирования подпрограммы согласно предписаниям органов пожарного надзора и правилам пожарной безопасности составит 63180,62 тыс. руб. по следующим мероприятиям:
20.1. установка средств по противопожарной защите помещений лечебно-профилактических учреждений на 2014 - 2016 годы в сумме 15876, 3 тыс. руб. за счет иных источников финансирования;
20.2. выполнение работ по противопожарной защите помещений лечебно-профилактических учреждений на 2014 - 2016 годы в сумме 43421,22 тыс. руб., в том числе за счет иных источников финансирования в сумме 43097,52 тыс. руб., за счет привлечения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 323,7 тыс. руб.;
20.3. обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей на 2014 - 2016 годы в сумме 2930,2 тыс. руб. в том числе за счет иных источников финансирования в сумме 2906,2 тыс. руб., за счет привлечения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 24,0 тыс. руб.;
20.4. прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности) на 2014 - 2016 годы в сумме 952,9 тыс. руб. за счет иных источников финансирования.
21. Закупка товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

22. Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с приложением 3 к Порядку.





Приложение
к подпрограмме-2
"Пожарная безопасность
учреждений здравоохранения
Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов"

Наименование мероприятия
Учреждение
Всего финансирование 2014 - 2016 гг., (тыс. руб.)
2014
2015
2016
Финансирование по программе, всего тыс. руб.
в том числе
Обоснование
Финансирование по программе, всего тыс. руб.
в том числе
Обоснование
Финансирование по программе, всего тыс. руб.
в том числе
Обоснование
за счет иных источников финансирования, тыс. руб.
за счет привлечения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.
за счет иных источников финансирования, тыс. руб
за счет привлечения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.
за счет иных источников финансирования, тыс. руб
за счет привлечения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.
Исполнение мероприятий (пунктов) согласно предписаниям Госпожнадзора и требованиям действующих нормативных документов РФ
1. Установка средств по противопожарной защите помещений ЛПУ
Установить двери электрощитовых, венкамер и выходов на кровлю и технические этажи с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (отверстия заделать негорючим раствором)
ГБ 2
390,89
390,89
390,89

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 33, 34, 47, 48, 54, 55, 100, 374 - 589 ППБ 01-03, п. 3








ГБ 3
120,00
120,00
120,00

Предписание № 109/1/109 от 30.04.2013, п. 6, 13, 15, 19, 20, 23








ГБ 1
45,00
30,00
30,00

ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
15,00
15,00

ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008




Установить двери (перегородки) огнестойкие (в т.ч. архив, подвал, лифтовые шахты) с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.
ГБ 2
653,65
333,65
333,65

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 137 - 170, 462 - 471, 536 - 539, 563 - 564, ППБ 01-03, п. 3
320,00
320,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 137 - 170, 462 - 471, 536 - 539, 563 - 564, ППБ 01-03, п. 3

0,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 137 - 170, 462 - 471, 536 - 539, 563 - 564, ППБ 01-03, п. 3
ГБ 4
81,00

0,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 1, 2, 40
81,00
81,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 1, 2, 40




ССМП
160,00
160,00
160,00

Предписание № 71 от 26.03.2013








ГБ 3
14,16
14,16
14,16

ППБ 01-03, п. 3








Установить дверные полотна, покрытые негорючим составом
ГБ 1
45,00
15,00
15,00

ФЗ-123, Гл. 5, 7, 8, с п. 20 - 61
15,00
15,00


15,00
15,00


ГБ 4
255,00

0,00

ППБ 01-03 п. 40




255,00
255,00

ППБ 01-03 п. 40
Установить дополнительные дверные проемы из подвальных помещений с разработкой и согласованием проекта
ГБ 2
1127,00
527,00
527,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 97, 98
600,00
600,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 97, 98




Установить двери эвакуационных выходов, открывающиеся по ходу эвакуации и с шириной проема не менее 1,2 м
ГБ 1
180,00
60,00
60,00

ППБ 01-03 п. 40
60,00
60,00

ППБ 01-03 п. 40
60,00
60,00

ППБ 01-03 п. 40
ГБ 3
27,00
27,00
27,00

Предписание № 89 от 25.03.2010 ППБ 01-03 п. 1, 3, 52, СНиП 21-01-97 п. 6.17








ГБ 4
880,00

0,00


440,00
440,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 4, 7, 8, 18, 20, 23, 28, 29
440,00
440,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 4, 7, 8, 18, 20, 23, 28, 29
ГБ 2
82,00
82,00
82,00

Предписание ОГПН № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 247








Выполнение тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре
ГБ 2
2055,60

0,00

Предписание № 50/ 50/1-50 от 10.03.2009 п. 60, 140 - 144, 460, 461, 534, 565, 585, ППБ 01-03, п. 3
1000,00
1000,00

Предписание № 50/ 50/1-50 от 10.03.2009 п. 60, 140 - 144, 460, 461, 534, 565, 585, ППБ 01-03, п. 3
1055,60
1055,60

Предписание № 50/ 50/1-50 от 10.03.2009 п. 60, 140 - 144, 460, 461, 534, 565, 585, ППБ 01-03, п. 3
ГБ 3
720,00

0,00

ППБ 01-03 п. 1, 3, СНиП 2.04.05-91 п. 5
360,00
360,00

ППБ 01-03 п. 1, 3, СНиП 2.04.05-91 п. 5
360,00
360,00

ППБ 01-03 п. 1, 3, СНиП 2.04.05-91 п. 5
ГБ 4
360,00

0,00






360,00
360,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 31
Выполнить двери лестничных клеток с уплотнениями в притворах и оборудовать системой для самозакрывания
ГБ 1
200,00
100,00
100,00

ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97 п. 6.18
50,00
50,00

ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97 п. 6.18
50,00
50,00

ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97 п. 6.18
Восстановить двери предусмотренные проектом между помещением фоей и коридором
ГБ 1
100,00
20,00
20,00

ППБ 01-03 п. 40
40,00
40,00

ППБ 01-03 п. 40
40,00
40,00

ППБ 01-03 п. 40
Модернизация АПС и СОЛ в стационаре (беспроводная радиоканальная система "Стрелец")
ГБ 2
8140,00
4563,56
4563,56

ППР-12
1355,58
1355,58

ППР-12
2220,86
2220,86

ППР-12
Дублирование сигналов о пожаре от систем пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны без участия работников объекта
ГБ 2
240,00
240,00
240,00

ФЗ-117, ст. 83, ч. 7








2. Выполнение работ по противопожарной защите помещений ЛПУ
Выполнить транзитные воздухоотводы с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа
ГБ 2
40,82
40,82
40,82

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 39, 139, 533, 459








ГБ 4
60,00

0,00

Предписание № 65 от 27.02.2009 п. 26, 50, 96




60,00
60,00

Предписание № 65 от 27.02.2009 п. 26, 50, 96
ГБ 1
150,00
50,00
50,00

ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
50,00
50,00

ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
50,00
50,00

ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций
ГБ 3
87,72
87,72
87,72

ППБ 03-03 п. 36








Обеспечить наружное освещение
ГБ 1
300,00
200,00
200,00

ФЗ-123 Гл. 5, 7, 8
50,00
50,00

ФЗ-123 Гл. 5, 7, 8
50,00
50,00

ФЗ-123 Гл. 5, 7, 8
ГБ 2
361,50
180,00
180,00

ППБ 01-03 п. 60
181,50
181,50

ППБ 01-03 п. 60




Выполнить остекленение проемов 2-го типа (армированные стекла)
ГБ 2
31,60
31,60
31,60

Предписание ОГПН № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 304, 372 - 380








Отделить помещения противопожарными перегородками 1 и 2 типа, заполнение проемов в противопожарных перегородках
ГБ 2
610,45
610,45
610,45

Предписание ОГПН № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 76, 173 - 177








ГБ 4
510,00

0,00

Предписание № 1 - № п.п. 78 от 14.04.2010
510,00
510,00

Предписание № 1 - № пп. 78 от 14.04.2010




ГБ 3
80,00
80,00
80,00

Предписание № 109/1/109 от 30.04.2013, п. 14, 26








Провести замену глухих решеток на распашные
ГБ 3
1061,80

0,00


794,86
794,86

Предписание № 49 от 19.02.2009 п. 29
266,94
266,94

Предписание № 49 от 19.02.2009 п. 29
Выполнить высоту горизонтального участка путей эвакуации коридора подвала не менее 2 метров
ГБ 1
1000,00

0,00



0,00


1000,00
1000,00


ГБ 4
120,00

0,00






120,00
120,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 32
ГБ 3
0,00

0,00







0,00

Предписание № 89 от 25.03.2010 п. 20
Провести электромонтажные работы
ГБ 1
2000,00
1200,00
1200,00

Предписание № 96 от 24.03.2009, № 97 от 18.03.2009, ПУЭ п. 2.1.21 Предписание № 684 от 22.09.2006, Предписание № 187 от 04.04.2007, ППБ 01-03 п. 57
400,00
400,00

Предписание № 96 от 24.03.2009, № 97 от 18.03.2009, ПУЭ п. 2.1.21 Предписание № 684 от 22.09.2006, Предписание № 187 от 04.04.2007, ППБ 01-03 п. 57
400,00
400,00

Предписание № 96 от 24.03.2009, № 97 от 18.03.2009, ПУЭ п. 2.1.21 Предписание № 684 от 22.09.2006, Предписание № 187 от 04.04.2007, ППБ 01-03 п. 57
Провести ремонт внутреннего пожарного водопровода
ГБ 4
394,80
394,80
394,80

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013








Установить систему дымоудаления из коридоров и подвалов и клапаны в местах прохода воздуховода через стены
ГБ 4
1000,00

0,00






1000,00
1000,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 33
ГБ 3
850,00
850,00
850,00

Предписание № 109/1/109 от 30.04.2013, п. 18, 27, 21








ГБ 2
5378,80

0,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009, п. 139, 172, 382, 390, 391, 459, 540 ППБ 01-03, п. 3
2378,80
2378,80

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009, п. 139, 172, 382, 390, 391, 459, 540 ППБ 01-03, п. 3
3000,00
3000,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009, п. 139, 172, 382, 390, 391, 459, 540 ППБ 01-03, п. 3
Отделка пола, стен, потолка на путях эвакуации из негорючих материалов
ГБ 4
6505,00
3925,00
3809,20
115,80
Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 3, 16, 17, 21, 22, 24
2580,00
2522,10
57,90
Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 3, 16, 17, 21, 22, 24




ГБ 3
8136,83
50,00

50,00
Предписание № 49 от 19.02.2009 п. 19, 3, 10
4043,41
3993,41
50,00
Предписание № 49 от 19.02.2009 п. 19, 3, 10
4043,42
3993,42
50,00
Предписание № 49 от 19.02.2009 п. 19, 3, 10
ГБ 2
4059,40
1059,40
1059,40

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 16 - 30, ППБ 01-03 п. 53
1500,00
1500,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 16 - 30, ППБ 01-03 п. 53
1500,00
1500,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 16 - 30, ППБ 01-03 п. 53
ГБ 1
700,00
400,00
400,00

Предписание № 76 от 30.03.2010, ППБ 01-03 п. 53
200,00
200,00

Предписание № 76 от 30.03.2010, ППБ 01-03 п. 53
100,00
100,00

Предписание № 76 от 30.03.2010, ППБ 01-03 п. 53
ВФД
693,82
693,82
693,82

Предписание № 208 от 15.04.2008, ППБ 01-03 п. 53








Установить аварийное освещение на путях эвакуации в стационаре и поликлинике
ГБ 1
200,00
100,00
100,00

ППБ 01-03 п. 57
50,00
50,00

ППБ 01-03 п. 57
50,00
50,00

ППБ 01-03 п. 57
ГБ 2
8651,68
4525,00
4525,00

ППР-12, 123-ФЗ, СНиП 21-01-97, СНиП 23-05-95
1370,00
1370,00

ППР-12, 123-ФЗ, СНиП 21-01-97, СНиП 23-05-95
2756,68
2756,68

ППР-12, 123-ФЗ, СНиП 21-01-97, СНиП 23-05-95
Замена светильников в подвальном помещении в соответствии с ППР РФ п. 42
ГБ 1
90,00
30,00
30,00

ФЗ-123, Гл. 5, 7, 8, с п. 20 - 61
30,00
30,00

ФЗ-123, Гл. 5, 7, 8, с п. 20 - 61
30,00
30,00

ФЗ-123, Гл. 5, 7, 8, с п. 20 - 61
ССМП
20,00
20,00
20,00

ППБ 01-03 п. 40








Проведение проверки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя устройств блокировки вентиляционнных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств вентиляции при пожаре и проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздухоотводов от горючих отходов
ГБ 2
327,00
327,00
327,00

ППР-12, п. 49, п. 50








3. Обеспечение работы и приобретение средств по противопожарной защите людей
Приобрести для обслуживающего персонала комплект ГДЗК-У (газодымозащитный комплект универсальный), здания обеспечить инивидуальнами спасательными средствами
ГБ 2
928,00
464,00
464,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 14, 72, 73, ППБ 01-03 п. 129
464,00
464,00

Предписание № 50/50/1-50 от 10.03.2009 п. 14, 72, 73, ППБ 01-03 п. 129




ССМП
240,00
240,00
240,00

ППБ 01-03, п. 39, 129








ГБ 4
1057,10

0,00

Предписание № 1 - № пп. 78 от 14.04.2010
528,55
504,55
24,00
Предписание № 1 - № пп. 78 от 14.04.2010
528,55
528,55

Предписание № 1 - № пп. 78 от 14.04.2010
ГБ 3
361,73




361,73
361,73

Предписание № 49 от 19.02.2009 п. 1.18




Провести перезарядку огнетушителей
ГБ 1
30,00
30,00
30,00

ППБ 01-03 п. 108








ГБ 2
30,00

0,00






30,00
30,00

ППР-12
ГБ 3
37,60
37,60
37,60

ППБ 01-03 п. 108








ЦМП
2,00
2,00
2,00

ППБ 01-03 п. 108








Проведение испытаний наружной спасательной лестницы
ГБ 1
10,00
10,00
10,00










ГБ 3
0,60
0,60
0,60

ППБ 01-03 п. 41








Проверка и ремонт пожарных кранов
ГБ 2
216,72
72,24
72,24

ППР-12
72,24
72,24

ППР-12
72,24
72,24

ППР-12
Проверка внутреннего противопожарного водопровода
ГБ 3
16,45
16,45
16,45

ППБ 01-03 п. 89








4. прочие мероприятия (приобретение обучающих материалов, предписывающих знаков пожарной безопасности и проч.)
Изготовить планы эвакуации людей
ГБ 1
40,00
40,00
40,00

ГОСТ Р 12.2.143-2009








ГБ 3
38,00
38,00
38,00

ГОСТ Р 12.2.143-2009








ГБ 4
292,40
292,40
292,40

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 6, 10, 12, 19, 37, 41








Оборудовать место проведения противопожарного инструктажа (в т.ч. ремонт помещения) и установить стенд, приобретение обучаюших материалов и предписывающих знаков пожарной безопасности. Обозначить категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с гл. 5, 7 п. 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
ГБ 1
7,00
7,00
7,00

ФЗ-123, Гл. 5, 7, 8, с п. 20 - 61

0,00



0,00


ГБ 4
558,00

0,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 30
558,00
558,00

Предписание № 108/1/108 от 13.05.2013 п. 30





ГБ 1
7,50
6,00
6,00

ППБ 01-03 п. 40
1,50
1,50

ППБ 01-03 п. 40

0,00


ГБ 3
10,00
10,00
10,00

Предписание № 109/1/109 от 30.04.2013, п. 5, 7, 9, 10, 11








ИТОГО:
63180,62
22805,16
22639,36
165,80

20461,17
20329,27
131,90

19914,29
19864,29
50,00

в т.ч. по учреждениям













МБУ "Городская больница № 1"
5104,50
2298,00
2298,00
0,00

961,50
961,50
0,00

1845,00
1845,00
0,00

МБУЗ "Городская больница № 2"
33325,11
13447,61
13447,61
0,00

9242,12
9242,12
0,00

10635,38
10635,38
0,00

МБУЗ "Городская больница № 3"
11561,89
1331,53
1281,53
50,00

5560,00
5510,00
50,00

4670,36
4620,36
50,00

МБУЗ "Городская больница № 4"
12073,30
4612,20
4496,40
115,80

4697,55
4615,65
81,90

2763,55
2763,55
0,00

МБУ "Стоматологическая поликлиника"
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

МКУЗ "Станция скорой медицинской помощи"
420,00
420,00
420,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

МБЛПУ "Врачебно-физкультурный диспансер"
693,82
693,82
693,82
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

МКУЗ "Центр медицинской профилактики"
2,00
2,00
2,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00






Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов"

ПАСПОРТ
подпрограммы-3 "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление здравоохранения" МГО
Соисполнители подпрограммы
МБУ "Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого",
МБУЗ "Городская больница № 2",
МБУ "Городская больница № 3",
МБУЗ "Городская больница № 4",
МБУ "Стоматологическая поликлиника",
МКУЗ "Станция скорой медицинской помощи",
МБ ЛПУ "Врачебно-физкультурный диспансер",
МКУЗ "Центр медицинской профилактики"
Программно-целевые инструменты
-
Основные цели подпрограммы
- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать потребностям населения
Задачи подпрограммы
- обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами врачей и среднего медицинского персонала
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- обеспеченность врачами
Сроки и этапы реализации подпрограммы
подпрограмма реализуется в один этап:
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Иные источники финансирования:
Всего: 3906,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 1302,0 тыс. руб.
2015 г. - 1302,0 тыс. руб.
2016 г. - 1302,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2016 году
- увеличение обеспеченности врачами до 37,7 на 10 тыс. населения

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В Миасском городском округе складывается неблагоприятная ситуация по обеспечению кадрами по многим специальностям, в связи с чем имеются проблемы по выполнению территориальной Программы государственных гарантий обеспечения населения МГО бесплатной медицинской помощью - ограниченное количество талонов на приемы к специалистам, на параклинические обследования, очереди на приемы, рост очередности на плановые операции в ряде служб до 2-х месяцев и более и др.
2. Кадровая составляющая системы здравоохранения по состоянию на 1 января 2013 года представлена следующим образом:
обеспеченность врачами - 460 физических лиц, показатель - 27,7 на 10 тыс. населения (показатель низкий);
укомплектованность физическими лицами штатных врачебных должностей - 51,4 % (показатель низкий и продолжает снижаться), а по некоторым специальностям - ниже 40 %;
коэффициент совместительства - 2,1 (высокий показатель - это означает, что один врач работает более чем за двоих).
На 1 декабря 2013 года обеспеченность врачами составляет - 456 физических лиц, показатель - 27,4 на 10 тыс. населения (тенденция к снижению показателя).
Обеспеченность населения врачами и средними медработниками в округе ниже среднеобластных показателей.
Крайне тревожная ситуация по возрастному составу врачей - из-за отсутствия притока молодых специалистов растет доля врачей пенсионного возраста.
При таком уровне обеспеченности кадрами выполнять нормативный объем медицинской помощи становится проблематичным.
3. Кадровая проблема в округе в настоящее время обостряется в связи с предстоящим открытием в рамках программы модернизации здравоохранения межмуниципальных центров, в которых планируется оказание медицинской помощи не только населению МГО (166,231 тыс. чел.), но и населению прикрепленных территорий (114,2 тыс. чел.) - Карабашского городского округа (15,4 тыс. чел.), Уйского муниципального района (26,2 тыс. чел.), Чебаркульских городского округа (42,4 тыс. чел.) и муниципального района (30,2 тыс. чел.). Для укомплектования кадрами (врачами и средними медработниками) межмуниципальных центров требуется не менее 200 специалистов.
4. Для удовлетворения потребностей населения в медицинских услугах, отвечающих современным требованиям, необходимо постоянное развитие системы здравоохранения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям путем обеспечение системы здравоохранения высоко квалифицированными и мотивированными кадрами.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

5. Основными целями подпрограммы являются обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать потребностям населения.
6. Для достижения целей необходимо решение задач по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами врачей и среднего медперсонала.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

7. Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8. Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем привлечения и закрепления медицинских кадров.
9. Система программных мероприятий предусматривает следующее направление реализации задач по привлечению и закреплению медицинских кадров:
- выплата "подъемных" (единовременного пособия) привлеченным выпускникам медицинских высших учебных заведений при поступлении на работу в муниципальные учреждения здравоохранения Миасского городского округа.
10. Планируемое количество привлеченных молодых специалистов - 30 чел. (до 10 человек ежегодно с 2014 по 2016 годы).

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

11. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет иных источников финансирования:
12. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3906,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1302,0 тыс. руб.
2015 г. - 1302,0 тыс. руб.
2016 г. - 1302,0 тыс. руб.
13. Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п
мероприятия подпрограммы
Единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2014 - 2016 гг.
1.
Привлечение молодых специалистов
человек
10
10
10
30
2.
Выплата "подъемных" врачам - молодым специалистам
тыс. рублей
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
3.
Начисления
тыс. рублей
302,0
302,0
302,0
906,0

Финансированием предусматривается выплата "подъемных" в размере 100 тысяч рублей на 1 молодого специалиста-врача с начислениями (30,2 %).

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

14. Ответственный исполнитель подпрограммы - МКУ "Управление здравоохранения" МГО.
15. МКУ "Управление здравоохранения" МГО:
осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
контролирует исполнения мероприятий подпрограммы;
ежегодно уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели, размер средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
16. Соисполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в рамках своей компетенции:
вносят ответственному исполнителю предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, размеров средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, а также предложения по ее реализации;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
ежеквартально представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

17. Результаты реализации подпрограммы будут оцениваться по целевым индикативным показателям, представленным в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п
Наименование целевых индикативных показателей
Единицы измерения
Значение целевых индикативных показателей
2014 год план
2015 год план
2016 год план
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
1
Обеспеченность врачами
человек на 10 тыс. нас.
32,9
35,8
37,7

18. Реализация подпрограммы позволит к 2016 году привлечь в систему муниципального здравоохранения до 30 молодых специалистов. Приток в учреждения здравоохранения молодых медицинских кадров позволит восполнить убыль специалистов, обеспечить качественное функционирование и развитие системы здравоохранения за счет решения кадровой проблемы, повысит престиж профессии и социальную защищенность медицинских работников.
19. Увеличение и сохранение кадрового потенциала здравоохранения МГО, в конечном итоге, ведут к повышению качества и доступности медицинской помощи для населения, к повышению эффективности оказания медицинской помощи, к снижению заболеваемости и смертности населения, а значит, и к улучшению демографической ситуации в целом.

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

20. Выплата единовременного пособия выпускникам медицинских высших учебных заведений, поступившим на работу в учреждения здравоохранения Миасского городского округа, на 2014 - 2016 годы составит 3906,0 тыс. руб. (из расчета ежегодно по 10 человек x 100 тыс. руб. x 1,302). Всего планируется привлечь в округ 30 врачей - молодых специалистов.

IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

21. Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с приложением 3 к Порядку.





Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
Миасского городского округа
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов"

ПАСПОРТ
подпрограммы-4 "Профилактика клещевого энцефалита
в Миасском городском округе на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"

Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление здравоохранения" МГО
Соисполнители подпрограммы
МБУ "Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого",
МБУЗ "Городская больница № 2",
МБУЗ "Городская больница № 3",
МБУЗ "Городская больница № 4"
Программно-целевые инструменты
-
Основные цели подпрограммы
- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом среди населения Миасского городского округа, в первую очередь у детей
Задачи подпрограммы
- удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений в противоклещевой вакцине и противоклещевом иммуноглобулине
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной;
- проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Программа реализуется в один этап:
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Иные источники финансирования:
Всего: 1947,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 764,95 тыс. руб.
2015 г. - 578,95 тыс. руб.
2016 г. - 603,20 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2016 году
- проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной (6550 человек за 2014 - 2016 гг.)
- проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином (2400 доз за 2014 - 2016 гг.)

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Вопросы иммунопрофилактики клещевого энцефалита регулируются:
- Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 № 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита";
- приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 № 51н "О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям";
- приказом Минздрава СССР № 141 от 09.04.1990 "О дальнейшем совершенствовании мероприятий по профилактике клещевого энцефалита".
2. Ежегодно в Миасском городском округе в эпидемический сезон регистрируются случаи заболевания клещевым энцефалитом (2007 г. - 10 случаев, 2008 г. - 12 случаев, в т.ч. 3 случая у детей, 2009 г. - 18 случаев, в т.ч. 4 у детей, 2010 - 5 случаев, в т.ч. 2 у детей, 2011 - 21 случай, из них 3 случая у детей, 2012 - 5 случаев, из них 1 случай у детей, 2013 - 11 случаев, в т.ч. у детей 1 случай). В сравнении с областными показателями заболеваемость по Миасскому городскому округу выше в 2 - 2,5 раза. Ежегодно в Миасском городском округе с укусами клещей в эпидемический сезон обращаются от 1,5 до 2,5 тысяч человек, из них от 200 до 500 и более детей. Заболеваний клещевым энцефалитом среди привитых не зарегистрировано. У детей наблюдаются более тяжелые формы заболевания клещевым энцефалитом, нередко приводящие к инвалидизации. В 2009 году в МГО зарегистрирована смертность от клещевого энцефалита (1 случай).
3. В целях снижения заболеваемости детей клещевым энцефалитом необходимо, в первую очередь, увеличить охват детей профилактическими прививками против клещевого энцефалита, а в случаях укуса клеща обеспечить экстренную профилактику заболевания путем введения противоклещевого иммуноглобулина в достаточных дозировках детям в возрасте до 17 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней).

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

4. Основными целями и задачами подпрограммы являются снижение заболеваемости клещевым энцефалитом среди населения Миасского городского округа, в первую очередь, у детей и удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений в противоклещевой вакцине и противоклещевом иммуноглобулине.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

5. Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы, реализация в один этап.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6. Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения комплекса мероприятий по следующим направлениям:
- приобретение противоклещевого иммуноглобулина и вакцины для профилактики клещевого энцефалита у детей;
- проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной;
- проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

7. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет иных источников финансирования.
8. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1947,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 764,95 тыс. рублей;
2015 год - 578,95 тыс. рублей;
2016 год - 603,20 тыс. рублей.
9. Объемы финансирования подпрограммы в разрезе ЛПУ представлены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)
№ п/п
мероприятия подпрограммы
Источники финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2014 - 2016 гг.
1
"Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.
Иные источники финансирования
764,95
578,95
603,20
1947,1
В том числе по ЛПУ:
1.1.
Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста
МБУ "ГБ № 1"
113,5
95,0
100,0
308,5
МБУЗ "ГБ № 2"
338,0
193,0
200,0
731,0
МБУЗ "ГБ № 3"
53,0
50,0
50,0
153,0
МБУЗ "ГБ № 4"
157,25
137,75
150,0
445,0
ИТОГО:
661,75
475,75
500,0
1637,5
1.2.
Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща
МБУЗ "ГБ № 2"
103,2
103,2
103,2
309,6

10. В период с 2014 по 2016 годы для проведения экстренной иммуноглобулино-профилактики детям планируется закупить 2400 доз иммуноглобулина, для проведения ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов и детей дошкольного возраста - 6550 доз вакцины. Обеспечение ЛПУ противоклещевыми иммунобиологическими препаратами представлено в таблице 2.

Таблица 2

(дозы)
№ п/п
мероприятия подпрограммы
ЛПУ
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2014 - 2016 гг.
1
Приобретение противоклещевых иммунобиологических препаратов
ГБ N№ 1 - 4
3447
2703
2800
8950
В том числе по ЛПУ:
1.1.
Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста
МБУ "ГБ № 1"
454
380
400
1234
МБУЗ "ГБ № 2"
1352
772
800
2924
МБУЗ "ГБ № 3"
212
200
200
612
МБУЗ "ГБ № 4"
629
551
600
1780
ИТОГО:
2647
1903
2000
6550
1.2.
Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща
МБУЗ "ГБ № 2"
800
800
800
2400

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

11 Ответственный исполнитель подпрограммы - МКУ "Управление здравоохранения" МГО.
12. МКУ "Управление здравоохранения" МГО:
осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
контролирует исполнение мероприятий подпрограммы;
ежегодно уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели, размер средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
13. Соисполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в рамках своей компетенции:
вносят ответственному исполнителю предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, размеров средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, а также предложения по ее реализации;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
ежеквартально представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

14. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить грамотность населения, снизить заболеваемость клещевым энцефалитом и смертность от данного заболевания на территории МГО.
15. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов и показателей, представленных в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п
Наименование целевых индикативных показателей
Единица измерения
Значение целевых индикативных показателей
2014 год план
2015 год план
2016 год план
Итого за 2014 - 2016 гг.
"Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
1
Проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной
количество детей (человек)
2647
1903
2000
6550
2
Проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином
число доз
800
800
800
2400

16. Общий экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет снижения уровня заболеваемости клещевыми инфекциями.
Социальная эффективность подпрограммы заключается в стабилизации эпидемиологической ситуации по клещевым инфекциям.
Экономическая эффективность подпрограммы заключается в оптимизации расходования бюджетных средств на профилактику, диагностику, лечение клещевых инфекций, а также в экономии средств, расходуемых на выплату пособий по временной нетрудоспособности и инвалидности.

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

17. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах составит 1947,1 тыс. руб., в том числе:
1) приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста - 1637,5 тыс. руб. в том числе по учреждениям:
- МБУ "Городская больница № 1" 308,5 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 250 руб. x количество доз 1234);
- МБУЗ "Городская больница № 2" 731,0 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 250 руб. x количество доз 2924);
- МБУЗ "Городская больница № 3" 153,0 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 250 руб. x количество доз 612);
- МБУЗ "Городская больница № 4" 445,0 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 250 руб. x количество доз 1780);
2) приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики заболеваний для детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща - 309,6 тыс. руб., в том числе по учреждениям:
- МБУЗ "Городская больница № 2" 309,6 тыс. руб. (стоимость 1 дозы иммуноглобулина 129 руб. x количество доз 2400).
18. Закупка товаров, заключение контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку товаров) будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

19. Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с приложением 3 к Порядку.


------------------------------------------------------------------