Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 27.06.2014 N 27/17 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП "Горводоканал-Копейск", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского округа Челябинской области"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2014 г. № 27/17
Об утверждении производственных программ
и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
для МУП "Горводоканал-Копейск", оказывающего услуги
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Копейского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 27 июня 2014 года № 27 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы МУП "Горводоканал-Копейск", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП "Горводоканал-Копейск", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского округа Челябинской области, согласно приложению 3.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 3.
4. Признать утратившими силу с 28 июня 2014 года постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 1 марта 2013 года № 7/7 "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП "Горводоканал-Копейск", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского округа Челябинской области".
Председатель ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 27 июня 2014 г. № 27/17
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
"Горводоканал-Копейск", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Копейского городского округа,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал-Копейск"
456623, Россия, Челябинская область. г. Копейск, Пр. Славы, д. 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия. Челябинская область. г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
2014 год
5019,92
-
-
1.1
Капитальный ремонт:
974,64
-
-
1.1.1
Ул. Советская Армия ф 100 мм
1 квартал
234,75
-
-
1.1.2
Ул. Малышева ф 63 мм
2 квартал
303,19
-
-
1.1.3
Ул. Успенского ф 100
4 квартал
436,70
-
-
1.2
Текущий ремонт:
4045,28
-
-
1.2.1
Установка и ремонт ВРК
1, 2 квартал
551,77
-
-
1.2.2
Установка ПГ
3 квартал
2576,30
-
-
1.2.3
Ремонт, замена запорной арматуры
4 квартал
917,21
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за 2013 г.
на 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 28 июня
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
15260,4
15260,4
15260,4
15260,4
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2140,6
2140,6
2140,6
2140,6
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
8969,02
8969,02
8969,02
8969,02
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4150,8
4150,8
4150,8
4150,8
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
27,2
27,2
27,2
27,2
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
8969,02
8969,02
8969,02
8969,02
7.1
- населению
тыс. куб. м
6672,51
6672,51
6672,51
6672,51
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
1135,00
1135,00
1135,00
1135,00
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1161,51
1161,51
1161,51
1161,51
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
220996,7
244495,5
244495,5
255143,6
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
218496,6
243115,5
243115,5
253864,4
8.2
Прибыль
тыс. рублей
2500,0
1380,0
1380,0
1279,3
8.3
Рентабельность
%
1,1
1,03
1,03
0,50
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
220996,7
244495,5
244495,5
255143,6
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за 2013 г.
на 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 28 июня
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
27,2
27,2
27,2
27,2
1.2
Износ систем водоснабжения
%
83,8
83,8
83,8
83,8
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,27
0,27
0,27
0,27
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
180,95
180,95
180,95
180,95
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
70
70
75
80
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
8760
8760
8760
8760
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
0,18
0,18
0,18
0,18
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
79
79
85
90
--------------------------------
Примечание:
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 27 июня 2014 г. № 27/17
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
"Горводоканал-Копейск", осуществляющего
водоотведение потребителям Копейского городского округа,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал-Копейск"
456623, Россия, Челябинская область. г. Копейск, Пр. Славы, д. 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область. г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализаций мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
2014 год
1168,52
-
-
1.1
Капитальный ремонт:
366,80
-
-
1.1.1
Ул. Мехового, 1 ф 160 мм
2 квартал
366,80
-
-
1.2
Текущий ремонт:
801,72
-
-
1.2.1
Ул. К. Маркса, 8 - 10 ф 160 мм
3 квартал
457,14
-
-
1.2.2
Канализационные сети п. Горняк
4 квартал
344,58
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
Примечание:
<*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за 2013 г.
на 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 28 июня
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
7612,71
7612,71
7612,71
7612,71
2
Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
7612,71
7612,71
7612,71
7612,71
документа.
------------------------------------------------------------------
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
0
0
0
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
7612,71
7612,71
7612,71
7612,71
7.1
- населению
тыс. куб. м
5981,90
5981,90
5981,90
5981,90
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
1004,07
1004,07
1004,07
1004,07
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
626,74
626,74
626,74
626,74
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0
0
0
0
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
114038,4
125990,4
125990,4
131541,7
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
107983,3
124490,4
124490,4
131240,0
8.2
Прибыль
тыс. рублей
6055,1
1500,0
1500,0
301,7
8.3
Рентабельность
%
5,6
1,20
1,20
0,23
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
114038,4
125990,4
125990,4
131541,7
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за 2013 г.
на 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 28 июня
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0
0
0
0
1.2
Износ систем водоотведения
%
65
65
65
65
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,67
0,67
0,67
0,67
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
28,75
28,75
28,75
28,75
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
79
79
85
90
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
8760
8760
8760
8760
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
0,07
0,07
0,07
0,07
3.2
Охват абонентов приборами учета стоков
%
79
79
85
90
Председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 27 июня 2014 г. № 27/17
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение
для МУП "Горводоканал-Копейск", оказывающего услуги
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Копейского городского округа Челябинской области
N
Наименование тарифов и групп потребителей
Тарифы, руб./куб. м
С 28 июня по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
На питьевую воду, в том числе по группам потребителей:
27,26
32,17
28,45
33,57
1.1
население
23,44
27,66
24,47
28,58
1.2
бюджет
27,26
32,17
28,45
33,57
1.3
прочие потребители
49,20
58,06
51,31
60,55
2
На водоотведение, в том числе по группам потребителей:
16,55
19,53
17,28
20,39
2.1
население
13,60
16,05
14,20
16,76
2.2
бюджет
16,55
19,53
17,28
20,39
2.3
прочие потребители
44,70
52,75
46,67
55,07
--------------------------------
<*> Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Председатель ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
------------------------------------------------------------------