По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 23.09.2014 N 128 "О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 июня 2012 года N 97 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2016 годы"



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2014 г. № 128

О внесении изменений в Решение
Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 6 июня 2012 года № 97 "Об утверждении городской
целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2016 годы"

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 июня 2012 года № 97 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2016 годы", следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 цифру "2016" заменить цифрой "2017";
2) в городской целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2016 годы (далее - Программа):
наименование изложить в следующей редакции:
"Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2017 годы";
в Паспорте:
раздел "Полное наименование Программы" изложить в следующей редакции:

Полное наименование Программы
городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2012 - 2017 годы

раздел "Перечень Подпрограмм" изложить в следующей редакции:

Перечень Подпрограмм
"Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы;
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы

разделы "Сроки реализации Программы", "Объем финансирования Программы по источникам и срокам", "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Программы
2012 - 2017 годы
Объем финансирования Программы по источникам и срокам
общий объем финансирования Программы составляет 4599513,929 тыс. рублей, в том числе:
1) на подпрограмму "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы
в 2014 году за счет средств:
бюджета города - 131884,867 тыс. рублей;
областного бюджета - 210159,652 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств бюджета города - 197351,47 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств бюджета города - 197431,47 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств бюджета города - 197431,47 тыс. рублей;
2) на подпрограмму "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы
в 2012 году за счет средств:
бюджета города - 150000 тыс. рублей;
собственных средств социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНО) - 333392 тыс. рублей;
в 2013 году за счет средств:
бюджета города - 100000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 665982 тыс. рублей;
в 2014 году за счет средств:
бюджета города - 97000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств:
бюджета города - 50000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств:
бюджета города - 50000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств:
бюджета города - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
- увеличение числа жителей города Магнитогорска (далее - город), систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 24 процентов от общего числа населения города Магнитогорска;
- увеличение числа физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня и участвующих в них жителей до 1120 мероприятий и 117 тыс. человек;
- увеличение посещаемости муниципальных спортивных объектов до 257100 посещений в год;
- увеличение числа жителей, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в муниципальных бюджетных учреждениях, до 28020 человек;
- увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 640 человек;
- сохранение уровня транспортного обеспечения спортсменов на уровне 1248 человек;
- увеличение числа занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности до 7000 занимающихся;
- качественное выступление магнитогорских команд по баскетболу, волейболу и хоккею с шайбой в Чемпионатах России;
- организация работы с детьми, подростками и молодежью в сфере физической культуры и спорта: хоккей с шайбой - на уровне 600 занимающихся; биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика - на уровне 400 занимающихся;
- укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения не менее 184 спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города;
- разработка и выполнение СОНО календарного плана проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города с обеспечением участия не менее 15100 спортсменов и привлечением не менее 270000 зрителей

главы 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

8. Цель Программы: развитие физической культуры и спорта в городе в интересах формирования культуры здоровья граждан и создание условий для участия жителей города в физкультурно-спортивной деятельности.
9. Задачи Программы:
1) повышение интереса жителей города различного возраста к состоянию здоровья и занятиям физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни, путем создания единой системы физкультурно-оздоровительной работы с населением;
2) создание условий для обеспечения подготовки спортивных сборных команд города;
3) создание условий для деятельности СОНО в сфере физической культуры и спорта.
Реализация задач Программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличение числа жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 24 процентов от общего числа населения города;
2) увеличение числа физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня и участвующих в них жителей соответственно до 1120 мероприятий и 117 тыс. человек;
3) увеличение посещаемости муниципальных спортивных объектов до 257100 посещений в год;
4) увеличение числа жителей, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в муниципальных бюджетных учреждениях, до 28020 человек;
5) увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 640 человек;
6) сохранение транспортного обеспечения спортсменов на уровне 1248 человек;
7) увеличение числа занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности до 7000 человек;
8) качественное выступление магнитогорских команд по баскетболу, волейболу и хоккею с шайбой в Чемпионатах России;
9) организация работы с детьми, подростками и молодежью в сфере физической культуры и спорта: хоккей с шайбой - на уровне 600 занимающихся, биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика - на уровне 400 занимающихся;
10) укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения не менее 184 спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города;
11) разработка и выполнение СОНО календарного плана проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города с обеспечением участия не менее 15100 спортсменов и привлечением не менее 270000 зрителей.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10. Программа реализуется в 2012 - 2017 годах.";
главу 5 изложить в следующей редакции:

"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

13. Общий объем финансирования Программы составляет 4599513,929 тыс. рублей, в том числе."
подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы:
в 2014 году за счет средств:
бюджета города - 131884,867 тыс. рублей;
областного бюджета - 210159,652 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств:
бюджета города - 197351, 47 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств:
бюджета города - 197431, 47 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств:
бюджета города - 197431,47 тыс. рублей;
подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы:
в 2012 году за счет средств:
бюджета города - 150000 рублей;
собственных средств СОНО - 333392 тыс. рублей;
в 2013 году за счет средств:
бюджета города - 100000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 665982 тыс. рублей;
в 2014 году за счет средств:
бюджета города - 97000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств:
бюджета города - 50000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств:
бюджета города - 50000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств:
бюджета города - 0,00 рублей.";
главу 7 изложить в следующей редакции:

"7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

16. Решение задач, указанных в Программе, позволит достичь следующих результатов реализации Программы:

N
Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов
-
-
22
23
24
24
2
Количество участников физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, человек
-
-
115000
116000
117000
117000
3
Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, единиц
-
-
1100
1110
1120
1120
4
Количество часов загрузки спортивных объектов муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в год, часов
-
-
19090
19460
19500
19500
5
Количество посещений жителями города физкультурно-спортивных занятий в муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, посещений
-
-
28000
28000
28020
28020
6
Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом
-
-
740
750
760
760
7
Количество участников и сопровождающих лиц физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий, доставленных к месту проведения соревнований и обратно транспортными средствами муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, человек
-
-
1248
1248
1248
1248
8
Количество занимающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (ДЮСШ и СДЮСШОР), человек
-
-
6816
6974
7004
7004
9
Результаты выступления (место) магнитогорских команд:
-
-




- в Чемпионате России по хоккею с шайбой;


1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
- в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "Б" зона "Восток";


8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
- в Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Первой лиги, Дивизион "Уральский федеральный округ"


5 - 7
5 - 7
5 - 7
5 - 7
10
Количество детей, подростков, молодежи в сфере физической культуры и спорта, человек






- хоккей с шайбой
400
500
600
500
500
-
- биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика
-
-
400
400
400
-
11
Количество спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, единиц
34
120
184
177
177
-
12
Количество участников спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек
805
2100
15100
14950
14950
-
13
Количество зрителей спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек
105780
202320
270000
220528
220528
-
".

в подпрограмме "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2016 годы:
наименование изложить в следующей редакции:
"Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы";
в Паспорте:
раздел "Полное наименование Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Полное наименование Подпрограммы
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы

разделы "Сроки реализации Подпрограммы", "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2017 годы
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 934258,929 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году:
из бюджета города - 131884,867 тыс. рублей;
из областного бюджета - 210159,652 тыс. рублей;
в 2015 году:
из бюджета города - 197351,47 тыс. рублей;
в 2016 году:
из бюджета города - 197431,47 тыс. рублей;
в 2017 году:
из бюджета города - 197431,47 тыс. рублей

главу 3 изложить в следующей редакции

"3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

10. Подпрограмма реализуется в 2014 - 2017 годах.";
главу 5 изложить в следующей редакции

"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

12. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 934258,929 тыс. рублей, в том числе
в 2014 году:
из бюджета города - 131884,867 тыс. рублей;
из областного бюджета - 210159,652 тыс. рублей;
в 2015 году:
из бюджета города - 197351,470 тыс. рублей;
в 2016 году:
из бюджета города - 197431,470 тыс. рублей;
в 2017 году:
из бюджета города - 197431,470 тыс. рублей.";
главу 7 изложить в следующей редакции:

"7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

19. Решение задач, указанных в Подпрограмме позволит достичь следующих результатов:

N
Наименование показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов
22
23
24
24
2
Количество участников физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, человек
115000
116000
117000
117000
3
Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, единиц
1100
1110
1120
1120
4
Количество посещений жителями города муниципальных спортивных объектов, посещений
253500
256900
257100
257100
5
Количество посещений жителями города физкультурно-спортивных занятий в муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, посещений
28000
28000
28020
28020
6
Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек
620
630
640
640
7
Количество участников и сопровождающих лиц физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий, доставленных к месту проведения соревнований и обратно транспортными средствами муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, человек
1248
1248
1248
1248
8
Количество занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, человек
6816
6974
7004
7004
9
Результаты выступления (место) магнитогорских команд:




- в Чемпионате России по хоккею с шайбой;
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
- в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "Б" зона "Восток";
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
- в Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Первой лиги, Дивизион "Уральский федеральный округ"
5 - 7
5 - 7
5 - 7
5 - 7

20. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы. Для оценки эффективности подпрограммы применяются целевые индикаторы (показатели). Оценка эффективности реализации подпрограммы за отчетный финансовый год предоставляется в администрацию города в срок до 15 февраля текущего года.
21. Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются:
1) достижение установленных значений целевых индикаторов (показателей);
2) повышение эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы.
22. Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляют глава города и Магнитогорское городское Собрание депутатов.
23. Отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы ежегодно представляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.";
в подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2016 годы:
наименование изложить в следующей редакции:
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы";
в Паспорте:
раздел "Полное наименование Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Полное наименование Подпрограммы
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта на 2012 - 2017 годы

разделы "Сроки реализации Подпрограммы", "Объем финансирования Подпрограммы" по источникам и срокам", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Подпрограммы
2012 - 2017 годы
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3665255 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году за счет средств
бюджета города - 150000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 333392 тыс. рублей;
в 2013 году за счет средств
бюджета города - 100000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 665982 тыс. рублей;
в 2014 году за счет средств
бюджета города - 97000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств
бюджета города - 50000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств
бюджета города - 50000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств
бюджета города - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
- организация работы с детьми, подростками и молодежью в сфере физической культуры и спорта: хоккей с шайбой - на уровне 600 занимающихся; биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика - на уровне 400 занимающихся;
- укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения не менее 184 спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города;
- разработка и выполнение СОНО календарного плана проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города с обеспечением участия не менее 15100 спортсменов и привлечением не менее 270000 зрителей

главу 3 изложить в следующей редакции:

"3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

10. Подпрограмма реализуется в 2012 - 2017 годы.";
главу 5 изложить в следующей редакции:

"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

12. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета города и собственных средств СОНО.
13. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3665255 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году:
из бюджета города - 150000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 333392 тыс. рублей;
в 2013 году:
из бюджета города - 100000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 665982 тыс. рублей;
в 2014 году:
из бюджета города - 97000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2015 году:
из бюджета города - 50000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2016 году:
из бюджета города - 50000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739627 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств
бюджета города - 0,00 рублей.";
главу 7 изложить в следующей редакции:

"7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

18. Решение задач, указанных в Подпрограмме, позволит достичь следующих результатов:

№ п/п
Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Количество детей, подростков, молодежи в сфере физической культуры и спорта, человек






- хоккей с шайбой
400
500
600
500
500
-
- биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика
-
-
400
400
400
-
2
Количество спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, единиц
34
120
184
177
177
-
3
Количество участников спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек
805
2100
15100
14950
14950
-
4
Количество зрителей спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, человек
105780
202320
270000
220528
220528
-
".

Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение
к городской целевой программе
"Развитие физической
культуры и спорта
в городе Магнитогорске"
на 2012 - 2017 годы

Система
программных мероприятий и объем их финансирования

№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
Финансовые затраты, всего (тыс. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1. Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы
1.1 Нормативная правовая и организационная деятельность
1
Организация контроля за выполнением норм Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", законов Челябинской области в целях обеспечения эффективной их реализации в муниципальном образовании
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
2
Внесение предложений об изменениях в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность организаций физкультурно-спортивной направленности
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
3
Анализ основных требований, предъявляемых к техническому обслуживанию и эксплуатации физкультурно-спортивных объектов и сооружений, подготовка экономических расчетов по затратам
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
4
Проведение оптимизации сети муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
5
Обеспечение функционирования Общественного совета по физической культуре и спорту
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Ресурсное и материально-техническое обеспечение
6
Подготовка заявок в адресные целевые федеральные, областные и городские программы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
7
Подготовка экономического обоснования затрат на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) с учетом содержания имущества
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
8
Предоставление целевых субсидий на текущий и капитальный ремонты имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным бюджетным учреждениям
БГ
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Предоставление целевых субсидий на приобретение основных средств, не включенных в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
БГ
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Предоставление субсидий на иные цели
БГ
-
-
419,187
0,0
0,0
0,0
419,187
11
Организация контроля эффективного использования физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов и сооружений
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
12
Содержание имущества организаций
БГ
-
-
13216,383
23620,766
23620,766
23620,766
84078,681
1.3. Организация физкультурно-массовой работы с населением
13
Совершенствование системы организации массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
14
Изучение передового опыта организации работы физкультурно-спортивной направленности с целью последующего его внедрения в муниципальном образовании
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
15
Определение ежегодной потребности города в специалистах по физической культуре и спорту и подготовка их в специализированных образовательных учреждениях
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
16
Работа по подготовке активистов-общественников для физкультурно-массовой и спортивной деятельности в городе
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
17
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий в соответствии с календарным планом, в том числе:
БГ
-
-
12287,882
16865,182
16865,182
16865,182
62883,428
ОБ
-
-
259,0
0,0
0,0
0,0
259,0
17.1
введение ставок руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
ОБ
-
-
259,0
0,0
0,0
0,0
259,0
18
Организация доставки транспортом участников и сопровождающих лиц физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий к месту проведения мероприятия и обратно
БГ
-
-
2180,512
3351,096
3351,096
3351,096
12233,8
19
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности с жителями города, в том числе:
БГ
-
-
2035,477
3125,945
3125,945
3125,945
11413,312
ОБ
-
-
195,250
0,0
0,0
0,0
195,250
19.1
оплата ставок руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях с целью увеличения охвата детей и подростков
ОБ
-
-
195,250
0,0
0,0
0,0
195,250
20
Предоставление муниципальных спортивных объектов для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий
БГ
-
-
21415,023
30573,067
30554,548
30554,548
113097,186
21
Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
22
Подготовка регулярной информации в средствах массовой информации
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
23
Работа официального сайта администрации города Магнитогорска с размещением официальной информации управления по физической культуре, спорту и туризму
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
24
Разработка предложений по эффективному использованию рекламного пространства на спортивных объектах и сооружениях
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
25
Сохранение традиций по проведению смотров-конкурсов:
- на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- на лучшее учреждение дополнительного образования спортивной направленности
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
26
Организация проведения радио-, телепередач, других форм пропаганды по теме "Физическая культура и спорт в городе Магнитогорске"
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
1.4. Подготовка спортивного резерва и организация деятельности спортивных сборных команд
27
Организация перехода муниципальных бюджетных образовательных учреждений на реализацию общеразвивающих, предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
28
Организация контроля за исполнением в муниципальных образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности требований Федерального стандарта спортивной подготовки
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
29
Организация работы по повышению квалификации специалистов по физической культуре и спорту с учетом их направления на семинары и курсы повышения квалификации
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
30
Привлечение квалифицированных тренеров из других регионов для работы со сборными командами города и в детско-юношеских спортивных школах
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
31
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в том числе:
БГ
-
-
68237,567
101250,030
101348,549
101348,549
372184,695
ОБ
-
-
5534,350
0,0
0,0
0,0
5534,350
31.1
оплата ставок руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях с целью увеличения охвата детей и подростков
ОБ
-
-
585,750
0,0
0,0
0,0
585,750
31.2
создание отделений и групп для детей-инвалидов в детско-юношеских спортивных школах
ОБ
-
-
646,000
0,0
0,0
0,0
646,000
31.3
содержание, развитие и поддержка, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, физкультурно-спортивных организаций, обеспечивающих внедрение инновационных технологий, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России
ОБ
-
-
750,000
0,0
0,0
0,0
750,000
31.4
содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
ОБ
-
-
2310,000
0,0
0,0
0,0
2310,000
31.5
развитие базовых паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России
ОБ
-
-
1242,600
0,0
0,0
0,0
1242,600
32
Подготовка спортивных сборных команд города и обеспечение их участия в официальных спортивных соревнованиях
БГ
-
-
2295,538
3523,975
3523,975
3523,975
12867,463
33
Формирование сборных команд в игровых видах спорта, обеспечение их целевой подготовки и выступлений в игровом сезоне, в том числе:
БГ
-
-
9797,298
15041,409
15041,409
15041,409
54921,525
ОБ
-
-
203750,0
0,0
0,0
0,0
203750,000
33.1
содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
ОБ
-
-
203750,0
0,0
0,0
0,0
203750,000
34
Развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России
ОБ
-
-
421,052
0,0
0,0
0,0
421,052
ИТОГО по подпрограмме "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014 - 2017 годы
БГ
-
-
131884,867
197351,470
197431,470
197431,470
724099,277
ОБ
-
-
210159,652
0,0
0,0
0,0
210159,652
2. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы
35
Организация работы с детьми, подростками и молодежью, занимающимися в сфере физической культуры и спорта (вид спорта - хоккей с шайбой)
БГ
40019
40805
36450
16200
16200
-
149674
СС
0,0
14466
14466
14466
14466
-
57864
36
Организация работы с детьми, подростками и молодежью, занимающимися в сфере физической культуры и спорта (виды спорта - биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика)
БГ
0,0
0,0
12000
0,0
0,0
-
12000
СС
0,0
0,0
13390
13390
13390
-
40170
37
Укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города
БГ
30905
17672
4000
8000
8000
-
68577
СС
0,0
0,0
60255
60255
60255
-
180765
38
Организация подготовки и проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города
БГ
79076
41523
44550
25800
25800
-
216749
СС
333392
651516
651516
651516
651516
-
2939456
ИТОГО по подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012 - 2017 годы
БГ
150000
100000
97000
50000
50000
-
447000
СС
333392
665982
739627
739627
739627
-
3218255
ВСЕГО по Программе
БГ
150000
100000
228884,867
247351,470
247431,470
197431,470
1171099,277
ОБ
0,0
0,0
210159,652
0,0
0,0
0,0
210159,652
СС
333392
665982
739627
739627
739627
0,0
3218255

В Программе используются следующие сокращения:
БГ - бюджет города
ОБ - областной бюджет
СС - собственные средства СОНО.".

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Изменения в части 2017 года вступают в силу с 1 января 2015 года и применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ

Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ


------------------------------------------------------------------