Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 28.11.2014 N 50/133 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального
унитарного предприятия "Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Челябинского городского округа, Копейского городского округа
и Сосновского муниципального района Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 28 ноября 2014 года № 50 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района согласно приложениям 1, 2, 4, 5 и 7.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 3, 6 и 8.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3, 6 и 8.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Челябинского городского округа
и Копейского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
248593,6
4971,9
2,0
1.1
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений водопровода
2015 год
2, 3, 4 кварталы
85455,0
1709,1
2,0
1.2
капитальный ремонт и замена сетей водопровода
2015 год
2, 3, 4 кварталы
163138,6
3262,8
2,0
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
31428,2
628,6
2,0
2.1
проведение работ на объектах Очистных сооружений водопровода
2015 год
1 - 4 кварталы
31428,2
628,6
2,0
3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
2015 год
37638,7
752,8
2,0
3.1
мероприятия по энергосбережению Очистных сооружений водопровода
2015 год
1 - 4 кварталы
22959,6
459,2
2,0
3.2
мероприятия по энергосбережению городских насосных станций водоснабжения
2015 год
1 - 4 кварталы
14679,1
293,6
2,0
ВСЕГО
2015 год
317660,5
6353,3
2,0
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
115906,17
111503,4
111503,4
1.1
- населению
тыс. куб. м
84831,67
84486,4
84486,4
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
13227,0
8120,2
8120,2
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
17847,5
18896,8
18896,8
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
1898543,07
1826425,70
1989220,65
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1898543,07
1826425,70
1989220,65
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
53237,13
13966,3
13966,3
%
2,8
0,8
0,7
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
-
57624,28
74511,0
%
-
3,3
3,9
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях и расход на технологические нужды
%
36,3
36,9
36,9
1.2
Износ систем водоснабжения
%
49,5
50,3
50,3
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
1,2
0,99
0,99
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
909,5
952,3
952,3
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
1,103
1,070
1,070
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
40,0
80,0
80,0
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
4,8
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-3,0
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
108468,1
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1617259,37
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего
водоотведение потребителям Челябинского городского округа
Челябинской области, на срок действия
установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2015 год
207739,1
4154,8
2,0
1.1
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений канализации, замена сетей канализации
2015 год
2 - 4 кварталы
207739,1
4154,8
2,0
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
39808,4
796,6
2,0
2.1
проведение работ на объектах Очистных сооружений канализации
2015 год
1 - 4 кварталы
39808,4
796,6
2,0
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности:
2015 год
2500,0
50,0
2,0
3.1
мероприятия по энергосбережению Очистных сооружений канализации
2015 год
1 - 4 кварталы
2500,0
50,0
2,0
ВСЕГО
2015 год
250047,5
5001,4
2,0
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
111703,0
110147,27
110147,27
1.1
- населению
тыс. куб. м
83741,2
81462,97
81462,97
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
10161,0
6684,8
6684,8
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
17800,8
21999,5
21999,5
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
1211977,55
1195097,88
1301940,73
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1211977,55
1195097,88
1301940,73
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
24563,97
8694,1
8694,1
%
2,0
0,7
0,7
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
-
11640,97
41872,94
%
-
1,0
3,3
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
50,6
40,7
40,7
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,11
0,11
0,11
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
546,8
555,05
555,05
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,658
0,653
0,653
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
7,4
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-0,8
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
109970,8
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1087061,36
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение для Муниципального
унитарного предприятия "Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего
услуги холодного водоснабжения и водоотведения
потребителям Челябинского городского округа
и Копейского городского округа Челябинской области
N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
Потребителям Челябинского городского округа
1.1
На питьевую воду, в том числе по группам потребителей:
16,38
19,33
17,84
21,05
1.1.1
население
14,72
17,37
16,03
18,92
1.1.2
бюджет
16,38
19,33
17,84
21,05
1.1.3
прочие потребители
24,27
28,64
25,93
30,60
2.1
На водоотведение, в том числе по группам потребителей:
10,85
12,80
11,82
13,95
2.1.1
население
9,64
11,38
10,50
12,39
2.1.2
бюджет
10,85
12,80
11,82
13,95
2.1.3
прочие потребители
16,54
19,52
16,71
19,72
2
МУП "Горводоканал-Копейск" Копейского городского округа
2.1
На питьевую воду от Сосновских очистных сооружений водопровода с учетом затрат на транспортирование воды по водопроводным сетям Челябинского городского округа
16,38
19,33
17,84
21,05
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное
объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска,
осуществляющего холодное водоснабжение Обществу
с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ"
Челябинского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
2562,7
51,3
2,0
1.1
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений водопровода и замена сетей водопровода
2015 год
2, 3, 4 кварталы
2562,7
51,3
2,0
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
358,0
7,2
2,0
2.1
проведение работ на объектах Очистных сооружений водопровода
2015 год
1 - 4 кварталы
358,0
7,2
2,0
3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
2015 год
436,9
8,7
2,0
3.1
мероприятия по энергосбережению городских насосных станций водоснабжения
2015 год
1 - 4 кварталы
436,9
8,7
2,0
ВСЕГО
2015 год
3357,6
67,2
2,0
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
910,0
1297,9
1297,9
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
910,0
1297,9
1297,9
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
12357,8
17625,48
19079,13
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
12357,8
17625,48
19079,13
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
633,13
162,1
162,1
%
5,1
0,9
0,9
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 31 декабря
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях и расход на технологические нужды
%
30,0
-
-
1.2
Износ систем водоснабжения
%
49,5
50,3
50,3
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
1,23
0,99
0,99
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
9,3
9,5
9,5
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
1,3249
1,2135
1,2135
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,0
100,0
100,0
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
54,4
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-8,4
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
1236,2
2
Валовая выручка
тыс. рублей
15353,6
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 5
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное
объединение водоснабжения и водоотведения"
г. Челябинска, осуществляющего водоотведение Обществу
с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ"
Челябинского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2015 год
988,99
19,8
2,0
1.1
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений канализации, замена сетей канализации
2015 год
2 - 4 кварталы
988,99
19,8
2,0
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
196,43
3,9
2,0
2.1
проведение работ на объектах Очистных сооружений канализации
2015 год
1 - 4 кварталы
196,43
3,9
2,0
ВСЕГО
2015 год
1185,42
23,7
2,0
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
910,0
1297,9
1297,9
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
910,0
1297,9
1297,9
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
7280,0
10383,2
11213,86
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
7280,0
10383,2
11213,86
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
247,89
104,1
104,1
%
3,4
1,0
0,9
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
50,6
40,7
40,7
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,11
0,11
0,11
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
4,7
5,5
5,5
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,455
0,616
0,616
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
54,0
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
35,4
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
1236,2
2
Валовая выручка
тыс. рублей
8956,27
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 6
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение
для Муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги
холодного водоснабжения и водоотведения Обществу
с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ"
Челябинского городского округа Челябинской области
N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
На питьевую воду
13,58
16,02
14,70
17,35
2
На водоотведение
8,00
9,44
8,64
10,20
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 7
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное
объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска,
осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского
городского округа и Сосновского муниципального района
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов
на водоотведение (очистка сточных вод)
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
358,4
7,2
2,0
1.1
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений канализации
2015 год
2 - 4 кварталы
358,4
7,2
2,0
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
306,4
6,1
2,0
2.1
проведение работ на объектах Очистных сооружений канализации
2015 год
1 - 4 кварталы
306,4
6,1
2,0
ВСЕГО
2015 год
664,8
13,3
2,0
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
1908,0
1969,9
1969,9
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1908,0
1969,9
1969,9
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
5991,12
6185,49
6737,06
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
5991,12
6185,49
6737,06
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
313,5
165,9
165,9
%
5,2
2,7
2,5
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоснабжения
%
-
-
-
1.2
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
-
-
-
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,3516
0,4061
0,4061
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,0
100,0
100,0
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
12,5
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
15,5
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
1968,2
2
Валовая выручка
тыс. рублей
5629,05
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 8
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/133
Тарифы
на водоотведение (очистка сточных вод)
для Муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги
водоотведения потребителям Челябинского городского округа
и Сосновского муниципального района
Челябинской области
N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
На водоотведение (очистка сточных вод)
3,14
3,71
3,42
4,04
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
------------------------------------------------------------------