Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 28.11.2014 N 50/169 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ММПКХ, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Озерского городского округа Челябинской области"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Об утверждении производственных программ
и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
для ММПКХ, оказывающего услуги холодного водоснабжения
и водоотведения потребителям Озерского городского округа
Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 28 ноября 2014 года № 50 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы ММПКХ, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Озерского городского округа согласно приложениям 1, 2, 4, 5 и 7.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ММПКХ, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Озерского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 3, 6 и 8.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3, 6 и 8.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Производственная программа
ММПКХ, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям
Озерского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ММПКХ
456785, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
3500,0
-
-
1.1
капитальный ремонт ввода сетей, водопровода
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
1000,0
-
-
1.2
текущий ремонт объектов водоснабжения
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
2500,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
1000,0
-
-
2.1
Замена существующих фильтров на ВНС (4 шт.), внедрение установки по введению марганца в сырую воду
2015 год,
2 - 3 кварталы
1000,0
-
-
3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
2015 год
500,0
60,0
12,0
3.1
установка частотного регулятора на насосной повысительной станции
2015 год,
1 - 4 кварталы
500,0
60,0
12,0
ВСЕГО
2015 год
5000,0
60,0
1,2
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" рассчитан не по всем мероприятиям в связи с тем, что данные мероприятия направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
16294,0
15516,0
15516,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
4850,0
4973,0
4973,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
687,0
604,0
604,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
10757,0
9896,0
9896,0
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,0
43,0
43,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
130840,8
124593,48
132351,48
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
130840,8
124593,48
132351,48
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
680000
2425,6
2425,6
%
5,2
1,9
1,8
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях и расход на технологические нужды
%
28,2
22,4
22,4
1.2
Износ систем водоснабжения
%
63,0
65,0
65,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
-
-
-
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
62,5
62,5
62,5
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
0,3998
0,4534
0,4534
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
65,0
65,0
65,0
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
1,2
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
13,4
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
15594,0
2
Валовая выручка
тыс. рублей
115941,39
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Производственная программа
ММПКХ, осуществляющего холодное водоотведение потребителям
Озерского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ММПКХ
456785, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: текущий ремонт дренажной системы иловых полей
2015 год,
1 - 4 кварталы
1600,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов: капитальный ремонт напорного коллектора
2015 год,
2 - 3 кварталы
716,0
-
-
ВСЕГО
2015 год
2316,0
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ
ВОД И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
9399,3
8950,0
8950,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
6620,0
7177,0
7177,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
954,0
910,0
910,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1825,3
796,0
796,0
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,0
67,0
67,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
96718,8
92095,5
102209,0
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
96718,8
92095,5
102209,0
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
3578,4
818,6
818,6
%
3,7
0,9
0,8
2.1.2
Недополученные доходы/ расходы прошлых периодов
тыс. рублей
-
-
3744,39
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
57,0
57,0
57,0
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
-
-
-
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
92,5
92,5
92,5
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
0,546
0,5731
0,5731
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
40,0
40,0
40,0
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
5,7
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
5,0
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
8403,0
2
Валовая выручка
тыс. рублей
78147,9
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение для ММПКХ, оказывающего
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Озерского городского округа Челябинской области
N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
На питьевую воду
8,03
9,48
8,53
10,07
2
На водоотведение
10,29
12,14
11,42
13,48
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Производственная программа
ММПКХ, осуществляющего холодное водоснабжение
потребителям поселка Метлино Озерского городского округа
Челябинской области, на срок действия установленных
тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ММПКХ
456785, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: текущий ремонт водопроводов
2015 год,
2 - 3 кварталы
185,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и повышение качества обслуживания абонентов
2015 год
-
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
150,0
150,0
150,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
110,3
86,3
86,3
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
20,6
11,0
11.0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
19,1
52,7
52,7
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
2412,00
2412,00
2589,00
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
2412,00
2412,00
2589,00
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
83,53
94,51
119,34
%
3,5
3,9
4,6
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
6,3
6,3
6,3
1.2
Износ систем водоснабжения
%
70,0
70,0
70,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
-
-
-
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
5,0
5,0
5,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
1,172
1,172
1,172
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
20,0
20,0
20,0
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
7,3
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
0,0
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
300,633
2
Валовая выручка
тыс. рублей
4419,31
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 5
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Производственная программа
ММПКХ, осуществляющего водоотведение потребителям поселка
Метлино Озерского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ММПКХ
456785, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: текущий ремонт сетей канализации
2015 год,
2 - 4 кварталы
157,5
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
-
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ
ВОД И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
180,0
180,0
180,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
116,0
116,0
116,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
19,0
19,0
19,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
45,0
45,0
45,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
1681,20
1681,20
1816,2
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1681,20
1681,20
1816,2
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
23,24
0,0
0,0
%
1,4
0,0
0,0
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
71,0
71,0
71,0
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
-
-
-
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
3,5
3,5
3,5
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
0,4328
0,4328
0,4544
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
15,0
15,0
15,0
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
8,0
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
5,0
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
208,105
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1779,30
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 6
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение для ММПКХ,
оказывающего услуги холодного водоснабжения
и водоотведения потребителям поселка Метлино
Озерского городского округа Челябинской области
N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
На питьевую воду
16,08
18,97
17,26
20,37
2
На водоотведение
9,34
11,02
10,09
11,91
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 7
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Производственная программа
ММПКХ, осуществляющего водоотведение ФГУП "ПО "Маяк"
Озерского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
(очистка сточных вод)
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ММПКХ
456785, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: текущий ремонт объектов водоотведения
2015 год,
2 - 4 кварталы
27,7
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
-
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
275,0
275,0
275,0
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
275,0
275,0
275,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
308,0
308,0
324,5
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
308,0
308,0
324,5
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
9,04
11,8
11,8
%
2,9
3,8
3,6
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
-
-
-
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
-
-
-
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
0,078
0,078
0,078
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
5,4
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
0,0
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
275,0
2
Валовая выручка
тыс. рублей
284,62
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 8
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. № 50/169
Тарифы
на водоотведение (очистка сточных вод) для ММПКХ,
оказывающего услуги водоотведения ФГУП "ПО "Маяк"
Озерского городского округа Челябинской области
N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
На водоотведение (очистка сточных вод)
1,12
1,32
1,18
1,39
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
------------------------------------------------------------------