По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 05.12.2014 N 53/12 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на техническую воду, питьевую воду, водоотведение и водоотведение технических сточных вод для ОАО "ЭнСер", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миасского городского округа Челябинской области"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2014 г. № 53/12

Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на техническую воду, питьевую воду, водоотведение
и водоотведение технических сточных вод для ОАО "ЭнСер",
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения
потребителям Миасского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 5 декабря 2014 года № 53 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы ОАО "ЭнСер", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Миасского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4.

2. Установить тарифы на техническую воду, питьевую воду, водоотведение и водоотведение технических сточных вод для ОАО "ЭнСер", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миасского городского округа Челябинской области, согласно приложению 5.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 5.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 5 декабря 2014 г. № 53/12

Производственная программа
ОАО "ЭнСер", осуществляющего холодное водоснабжение
потребителям Миасского городского округа
Челябинской области, на срок действия
установленных тарифов на техническую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "ЭнСер"
456320, Россия, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: капитальный ремонт (замена) сетей водопровода
2015 год, 2 - 3 квартал
1471,4
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2015 год
-
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
4153,7
3945,00
3945,00
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1560,0
1833,032
1833,032
1.2
- для собственных нужд
тыс. куб. м
2593,7
2061,968
2061,968
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
17279,39
16411,20
17870,85
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
17279,39
16411,20
17870,85
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
536,06
702,26
702,26
%
3,1
4,3
3,9

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях и расход на технологические нужды
%
9,4
14,0
14,0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
87,0
87,0
87,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,6
0,6
0,6
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
18,0
18,0
18,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,0
100,0
100,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
3,4
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
3729,6
2
Валовая выручка
тыс. рублей
14135,18

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 5 декабря 2014 г. № 53/12

Производственная программа
ОАО "ЭнСер", осуществляющего холодное водоснабжение
потребителям Миасского городского округа
Челябинской области, на срок действия
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "ЭнСер"
456320, Россия, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: капитальный ремонт (замена) сетей водоснабжения
2015 год, 2 - 3 квартал
2120,8
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2015 год
-
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
6110,092
4827,24
4827,24
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
684,74
550,11
550,11
1.2
- для собственных нужд
тыс. куб. м
5425,352
4277,13
4277,13
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
111142,57
87807,49
96786,16
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
111142,57
87807,49
96786,16
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
67,12
87,93
87,93
%
0,1
0,1
0,1

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
9,0
9,0
9,0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
47,0
42,0
42,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,6
0,6
0,6
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
12,2
11,0
11,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,0
100,0
100,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-12,9
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
4213,99
2
Валовая выручка
тыс. рублей
70057,58

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 5 декабря 2014 г. № 53/12

Производственная программа
ОАО "ЭнСер", осуществляющего водоотведение потребителям
Миасского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "ЭнСер"
456320, Россия, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: капитальный ремонт (замена) сетей водоотведения
2015 год, 2 - 3 квартал
200,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2015 год
-
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
764,135
662,78
662,78
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
708,5
574,664
574,664
1.2
- для собственных нужд
тыс. куб. м
55,635
88,116
88,116
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
18064,1
15668,1
17132,9
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
18064,1
15668,1
17132,9
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
210,88
210,88
276,25
%
1,2
1,3
1,6

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
78,0
78,0
78,0
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,5
0,5
0,5
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
9,5
0,5
0,5
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,0
100,0
100,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-5,2
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
599,08
2
Валовая выручка
тыс. рублей
12904,18

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 5 декабря 2014 г. № 53/12

Производственная программа
ОАО "ЭнСер", осуществляющего водоотведение потребителям
Миасского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов
на водоотведение технических сточных вод

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "ЭнСер"
456320, Россия, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2015 год, 2 - 3 квартал
4950,0
-
-
1.1
текущий ремонт объектов водоотведения
2015 год, 2 - 3 квартал
3000,0
-
-
1.2
капитальный ремонт (замена) сетей водоотведения
2015 год, 2 - 3 квартал
1950,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2015 год
-
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
1800,0
2314,61
2314,61
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1146,9
1413,157
1413,157
1.2
- для собственных нужд
тыс. куб. м
653,1
901,453
901,453
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
21474,0
27613,29
28678,02
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
21474,0
27613,29
28678,02
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
706,34
925,28
925,28
%
3,3
3,4
3,2

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
66,0
66,0
66,0
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,5
0,5
0,5
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
14,3
14,3
14,3
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,0
100,0
100,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
33,5
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
2314,61
2
Валовая выручка
тыс. рублей
25148,24

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 5
к постановлению ЕТО
от 5 декабря 2014 г. № 53/12

Тарифы
на техническую воду, питьевую воду, водоотведение
и водоотведение технических сточных вод для ОАО "ЭнСер",
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения
потребителям Миасского городского округа Челябинской области

N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
На техническую воду
4,16
4,91
4,53
5,35
2
На питьевую воду, в том числе:
18,19
21,46
20,05
23,66
2.1
на транспортировку воды
2,83
3,34
3,10
3,66
3
На водоотведение, в том числе:
23,64
27,90
25,85
30,50
3.1
на транспортировку сточных вод
4,09
4,83
4,66
5,50
4
На водоотведение технических сточных вод
11,93
14,08
12,39
14,62

--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ


------------------------------------------------------------------