Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 19.11.2014 N 47/8 "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО "Славянка", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2014 г. № 47/8
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
для ОАО "Славянка", оказывающего услуги холодного
водоснабжения и водоотведения потребителям
Чебаркульского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 19 ноября 2014 года № 47 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы ОАО "Славянка", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО "Славянка", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области, согласно приложению 6.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 6.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/8
Производственная программа
ОАО "Славянка", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Чебаркульского городского округа
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов
на питьевую воду (озеро Кисегач)
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Славянка"
454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 86
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
2015 г.
141,86
-
-
1.1
Наружный водопровод: инв. № б/н: замена участка водопровода Д150мм-139мп. Замена люков водопроводных 6 шт. Замена пожарных гидрантов.
2015 г.
2 - 3 кварталы
141,86
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что указанные выше мероприятия направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
854,85
812,0
812,0
1.1
- население
тыс. куб. м
813,62
770,77
770,77
1.2
- бюджет
тыс. куб. м
3,47
3,47
3,47
1.3
- прочие потребители
тыс. куб. м
37,74
37,76
37,76
1.4
- собственное потребление
тыс. куб. м
0,02
0,0
0,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
6813,15
6471,64
7064,40
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
%
0,0
0,0
0,0
2.2
Необходимая валовая выручка
тыс. рублей
6813,15
6471,64
7064,40
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
11,0
15,5
15,5
1.2
Износ систем водоснабжения
%
67,80
68,43
68,43
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,47
0,47
0,47
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
14,3
14,3
14,3
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВтч/куб. м
0,444
0,444
0,444
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
11,76
11,76
11,76
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
3,7
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
0
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
790,13
2
Валовая выручка
тыс. рублей
5760,05
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/8
Производственная программа
ОАО "Славянка", осуществляющего холодное водоснабжение
потребителям Казармено-жилищного фонда Чебаркульского
городского округа Челябинской области, на срок действия
установленного тарифа на питьевую воду
(озеро Кисегач и арт. скважина)
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Славянка"
454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 86
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
500,46
-
-
1.1
ВНС (инв. № 1К): замена насоса, задвижек, трубопроводов, электромонтажные работы
2015 год,
3 квартал
317,224
-
-
1.2
ВНС "Артскважина" (инв. № 210): замена насоса, задвижек, трубопровода
2015 год,
3 квартал
183,236
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
Итого
500,46
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
761,86
724,0
724,0
1.1
- бюджет
тыс. куб. м
761,83
723,97
723,97
1.2
- собственное потребление
тыс. куб. м
0,03
0,03
0,03
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
14673,42
13944,24
15131,60
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
%
0,0
0,0
0,0
2.2
Необходимая валовая выручка
тыс. рублей
14673,42
13944,24
15131,60
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
12,2
16,6
16,6
1.2
Износ систем водоснабжения
%
67,80
67,80
67,80
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,22
0,22
0,22
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
6,01
6,01
6,01
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВтч/куб. м
1,024
1,024
1,024
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
-
-
-
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
3,1
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
0
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
1042,28
2
Валовая выручка
тыс. рублей
19323,88
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/8
Производственная программа
ОАО "Славянка", осуществляющего водоотведение потребителям
Чебаркульского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Славянка"
454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 86
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
2015 год
296,83
-
-
1.1
КНС № 95: замена задвижек, замена насоса, светильников, магнитных пускателей.
2015 год
2 - 3 кварталы
296,83
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
1616,71
1536,0
1536,0
1.1
- население
тыс. куб. м
813,62
946,0
946,0
1.2
- бюджет
тыс. куб. м
765,3
590,0
590,0
1.3
- прочие потребители
тыс. куб. м
37,74
0,0
0,0
1.4
- собственное потребление
тыс. куб. м
0,05
0,0
0,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
18559,83
17633,28
19230,72
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
%
0,0
0,0
0,0
2.2
Необходимая валовая выручка
тыс. рублей
18559,83
17633,28
19230,72
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
41
41
41
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,12
0,12
0,12
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВтч/куб. м
0,109
0,128
0,128
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
3,6
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
17,4
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
1270,54
2
Валовая выручка
тыс. рублей
13321,61
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/8
Производственная программа
ОАО "Славянка", осуществляющего
холодное водоснабжение потребителям санаторной зоны
Чебаркульского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Славянка"
454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 86
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2015 год
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
84,33
80,1
80,1
1.1
- население
тыс. куб. м
23,37
28,9
28,9
1.2
- бюджет
тыс. куб. м
53,98
43,58
43,58
1.3
- прочие потребители
тыс. куб. м
6,98
7,62
7,62
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
1641,06
1558,74
1689,31
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
%
0,0
0,0
0,0
2.2
Необходимая валовая выручка
тыс. рублей
1641,06
1558,74
1689,31
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
-
-
-
1.2
Износ систем водоснабжения
%
5
5
5
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,39
0,39
0,39
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВтч/куб. м
0,502
0,559
0,559
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
2,9
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
11,4
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
63,95
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1142,15
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 5
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/8
Производственная программа
ОАО "Славянка", осуществляющего водоотведение потребителям
санаторной зоны Чебаркульского городского округа
Челябинской области, на срок действия установленных
тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Славянка"
454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 84
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
2015 год
26,83
-
-
1.1
КНС без N: Замена задвижек. Установка счетчиков (водомеров) Д 150 мм - 1 шт. Установка клапанов Д 150 мм. Монтаж изоляции трубопроводов.
2015 год
2 - 3 кварталы
26,83
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
Итого
26,83
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
105,0
99,8
99,8
1.1
- население
тыс. куб. м
23,37
45,73
45,73
1.2
- бюджет
тыс. куб. м
53,98
43,58
43,58
1.3
- прочие потребители
тыс. куб. м
27,65
10,49
10,49
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
2604,0
2475,04
2672,65
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
%
0,0
0,0
0,0
2.2
Необходимая валовая выручка
тыс. рублей
2604,0
2475,04
2672,65
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
22
22
22
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,19
0,19
0,19
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВтч/куб. м
0,090
0,095
0,095
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
2,6
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
5,5
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
66,82
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1514,14
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 6
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/8
Тарифы
для ОАО "Славянка" на услуги водоснабжения и водоотведения,
оказываемые потребителям Чебаркульского городского округа
Челябинской области
N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
Потребителям Чебаркульского городского округа
1
На питьевую воду (озеро Кисегач)
7,97
9,40
8,70
10,26
2
На питьевую воду (для Казармено-жилищного фонда)
19,26
22,73
20,90
24,66
3
На водоотведение, в том числе:
11,48
13,55
12,52
14,77
3.1
на транспортировку сточных вод
1,48
1,75
2,09
2,47
Потребителям санаторной зоны Чебаркульского городского округа
4
На питьевую воду
19,46
22,96
21,09
24,89
5
На водоотведение, в том числе:
24,80
29,26
26,78
31,60
5.1
на транспортировку сточных вод
1,76
2,08
3,10
3,66
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
------------------------------------------------------------------