По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 21.11.2014 N 48/34 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для МП треста "Водоканал", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2014 г. № 48/34

Об утверждении производственных программ
и установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду
и водоотведение для МП треста "Водоканал",
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения
потребителям Магнитогорского городского округа
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 21 ноября 2014 года № 48 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы МП треста "Водоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2 и 3.

2. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для МП треста "Водоканал", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области, согласно приложению 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 4.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 21 ноября 2014 г. № 48/34

Производственная программа
МП треста "Водоканал", осуществляющего
холодное водоснабжение потребителям
Магнитогорского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
МП трест "Водоканал"
455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
82336,1
-
-
1.1
ремонт и замена сетей, ремонт колодцев, запорной арматуры
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
75805,0
-
-
1.2
ремонт технологического оборудования, электрооборудования и КИП перекачивающих насосных станций
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
6531,1
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
500,0
-
-
2.1
актуализация фонда нормативной документации, аккредитация лаборатории
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
500,0
-
-
3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
2015 год
9300,0
2735,8
29,4
3.1
замена насосных агрегатов и электрооборудования на скважине № 2 Мало-Кизильского водозабора на агрегаты с двигателями меньшей мощности с регулирование скорости вращения
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
2000,0
904,7
45,2
3.2
замена насосных агрегатов и электрооборудования на скважине № 27 Верхне-Кизильского водозабора на агрегаты с электродвигателями меньшей мощности с регулированием скорости вращения
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
2000,0
678,9
33,9
3.3
замена высоковольтного насосного агрегата и электрооборудования на скважине № 18 Мало-Кизильского водозабора на агрегат с низковольтным электродвигателем меньшей мощности
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
4500,0
911,6
20,3
3.4
замена существующих светильников на светильники с энергосберегающими лампами
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
500,0
240,6
48,1
3.5
установка в контрольных точках приборов измерения давления воды
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
300,0
-
-

ВСЕГО
2015 год
92136,1
2735,8
3,0

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" рассчитан не по всем мероприятиям в связи с тем, что данные мероприятия направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
38689,1
36754,7
36754,7
1.1
- населению
тыс. куб. м
25573,5
24294,8
24294,8
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
1779,7
1690,7
1690,7
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
11335,9
10769,2
10769,2
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
692534,89
657909,13
720392,10
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
692534,89
657909,13
720392,10
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
41236,49
7946,16
15491,78
%
6,0
1,2
2,2

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях и расход на технологические нужды
%
29,8
33,3
33,3
1.2
Износ систем водоснабжения
%
56,0
59,0
59,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,65
0,08
0,08
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
512,4
454,0
454,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
1,149
1,138
1,138
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
85,0
87,0
87,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
4,0
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-1,0

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
36206,0
2
Валовая выручка
тыс. рублей
590157,8

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 21 ноября 2014 г. № 48/34

Производственная программа
МП треста "Водоканал", осуществляющего
холодное водоснабжение потребителям
Магнитогорского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на техническую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
МП трест "Водоканал"
455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
2015 год
180,0
-
-
1.1
ремонт и замена сетей, ремонт колодцев, запорной арматуры
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
180,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
-
-
-
3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
2015 год
248,9
-
-
3.1
Установка частотного преобразователя на поливочную группу насосов
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
248,9
-
-

ВСЕГО

428,9
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря

1
2
3
5
6

1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
240,9
240,8
240,8
1.1
- населению
тыс. куб. м
171,0
148,0
148,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
0,0
92,7
92,7
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
69,9
0,1
0,1
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
2536,67
2535,62
2718,63
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
2536,67
2535,62
2718,63
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
57,90
57,90
65,7
%
2,3
2,3
2,4

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
29,8
29,8
29,8
1 2
Износ систем водоснабжения
%
87,0
87,0
87,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,08
0,08
0,08
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
19,0
19,0
19,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
2/153
2/153
2/153
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
0,649
0,649
0,649
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
70,0
70,0
70,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
7,2
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
0,0

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
240,8-
2
Валовая выручка
тыс. рублей
2328,54

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 21 ноября 2014 г. № 48/34

Производственная программа
МП треста "Водоканал", осуществляющего водоотведение
потребителям Магнитогорского городского округа
Челябинской области, на срок действия
установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
МП трест "Водоканал"
455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2015 год
25392,8
-
-
1.1
ремонт и замена сетей, ремонт колодцев, запорной арматуры
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
14250,0
-
-
1.2
ремонт технологического оборудования, электрооборудования, КИП перекачивающих насосных станций
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
7150,0
-
-
1.3
ремонт технологического оборудования и сооружений, электрооборудования и КИП очистных сооружений канализации
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
3992,8
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов:
2015 год
10600,0
-
-
2.1
ремонт аэротенков с заменой аэраторов (2 шт.)
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
2800,0
-
-
2.2
замена механических граблей на решетках 1 очереди очистных сооружений канализации
2015 год,
2, 3, 4 кварталы
3000,0
-
-
2.3
замена илососа на вторичных отстойниках очистных сооружений канализации
2014 год,
2, 3, 4 кварталы
4800,0
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности:
205 год
500,0
240,6
48,1
3.1
замена существующих светильников на светильники с энергосберегающими лампами
2015 год,
1, 2, 3, 4 кварталы
500,0
240,6
48,1

ВСЕГО
2015 год
36492,8
240,6
0,7

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" рассчитан не по всем мероприятиям в связи с тем, что данные мероприятия направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря

1
2
3
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
36437,8
34615,9
34615,9
1.1
- населению
тыс. куб. м
24668,4
22985,0
22985,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
1712,6
1592,3
1592,3
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
10056,8
10038,6
10038,6
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
555676,45
527892,47
578777,85
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
555676,45
527892,47
578777,85
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
34348,07
5277,60
5277,60
%
6,2
1,0
0,9

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря

1
2
3
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
52,0
50,0
50,0
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
4,99
1,15
1,15
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
313,6
295,5
295,5
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
1,165
1,230
1,230
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
4,2
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
5,6

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
33624,4
2
Валовая выручка
тыс. рублей
466874,79

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 21 ноября 2014 г. № 48/34

Тарифы
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
для МП треста "Водоканал", оказывающего услуги
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Магнитогорского городского округа Челябинской области

N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
На питьевую воду, в том числе:
17,90
21,12
19,60
23,13
1.1
подъем и очистка воды
6,27
7,40
6,86
8,10
1.2
транспортировка воды
11,63
13,72
12,74
15,03
2
На техническую воду
10,53
12,43
11,29
13,32
3
На водоотведение, в том числе:
15,25
18,00
16,72
19,73
3.1
очистка сточных вод
7,63
9,01
8,37
9,88
3.2
транспортировка сточных вод
7,62
8,99
8,35
9,85

--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ


------------------------------------------------------------------